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老师你好,印花税购销合同,是不是有的地方只需要按照销售收入缴纳,采购方面不需要交,是不是有的地方有这个规定,有这个实务经历的老师回答

2022-05-15 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-15 12:16

您好 是的 我这边就是只有销售缴纳 购进不缴纳 而且销售还打折交的

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快账用户1667 追问 2022-05-15 12:19

老师你好,增值税的申报表数据一般根据什么表填写

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齐红老师 解答 2022-05-15 12:19

增值税的申报表数据一般根据勾选平台的勾选确认汇总表  开票系统的发票汇总表填写

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快账用户1667 追问 2022-05-15 12:24

老师这两个地方都看不到无票收入的数据吧,根据科目余额表填写可以吗

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齐红老师 解答 2022-05-15 12:24

这两个地方都看不到无票收入的数据 是的 收入根据科目余额表填写可以的 

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快账用户1667 追问 2022-05-15 12:26

老师那这样申报时其他的数据就根据增值税综合平台上填写就行了是吧

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齐红老师 解答 2022-05-15 12:27

是的 进项税额数据就根据增值税综合平台上填写

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快账用户1667 追问 2022-05-15 12:28

嗯嗯 那就是说就看综合平台和科目余额表就可以申报增值税是吧老师

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齐红老师 解答 2022-05-15 12:30

是的 看综合平台和科目余额表就可以申报增值税

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快账用户1667 追问 2022-05-15 13:30

老师你好,总分公司内部交易货物这个业务,合并报表要抵消的只是这笔交易是吧,会计上合并报表抵消了,因为是同一法人主体,税务上企业所得税也不交,这样计算企业所得税的相关数据正好和报表相符是吧

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齐红老师 解答 2022-05-15 13:32

是的 这样理解正确的

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快账用户1667 追问 2022-05-15 13:37

老师,合并报表交易虽然抵消了,相关涉及的增值税、印花税、消费税在单家该交交,合并报表该合并合并,是吧,只有企业所得税不交,正好和合并报表数据相符

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齐红老师 解答 2022-05-15 13:40

相关涉及的增值税、印花税、消费税各自缴纳各自的 

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快账用户1667 追问 2022-05-15 13:41

对啊,合并报表层面相当于正常交易产生的税费还是要合并的是吧

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快账用户1667 追问 2022-05-15 13:42

我指的是增值税,印花税,消费税

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齐红老师 解答 2022-05-15 13:42

您各个公司各自缴纳了 没有余额了 不懂您怎么合并  比如应交税费计提了30 然后缴纳了30 这个都没有余额 也交了 您合并到哪里抵消?都已经实际发生了 交出去了 

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快账用户1667 追问 2022-05-15 13:44

增值税没有余额啊老师,印花税和消费税计入相关损益啊,这个还是要合并的是吧

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齐红老师 解答 2022-05-15 13:47

您说的是合并 是增加到发额吧 比如分公司10 总公司20  合并起来30 是这个意思吗

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快账用户1667 追问 2022-05-15 13:51

是的,内部交易货物,增值税计入应交税费,交了肯定没余额了。印花税和消费税是要计提计入损益的啊,这个所以是和正常对外一样,合并到一起的吧

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齐红老师 解答 2022-05-15 13:51

这个是的 并起来一起填写

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您好 是的 我这边就是只有销售缴纳 购进不缴纳 而且销售还打折交的
2022-05-15
你好,购进,销售都需要缴纳购销合同的印花税 
2021-09-09
你好 采购方缴纳也是购销合同印花税那 现在是财产行为税10税一表 按一般情况,印花税是可以自己添加申报的 具体可以看下您们税局的表 因为6月刚开始 可能不同地区税局设置有所不同 可以问下您们当地税局12366
2021-06-22
你的表述基本正确 销售按照:主营业务收入%2B其他业务收入%2B固定资产清理等科目的贷方发生额 购入按照:原材料%2B库存商品%2B周转材料%2B工程物资%2B固定资产%2B无形资产%2B生产性生物资产%2B投资性房地产等借方发生额
2024-01-05
你好,嗯嗯,可以这样缴纳的呢
2020-08-07
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