你好,计入其他业务收入,你们支付的摊铺费计入其他业务成本。

我们是工程公司,我们买的材料都是找别的公司去机器摊铺的,那我们要别的公司开什么发票来
单位生产水稳,就是石子和水泥搅拌的,然后把混合物送到工地,让机械碾压,客户签订十三个点的合同,我们就开十三点发票,如果签订水稳摊铺工程就是包含水稳材料和水稳摊铺,我们就开九个点的发票,我们经营内容有材料销售和工程服务,我这种情况算混营还是兼营?那我的成本科目怎么设置呢,我们一年到头百分之九十五是工程发票,工程是我们包公包料的,我的成本科目怎么设置?又有材料又有工程,虽然是同一个东西
我们公司销售材料都需要摊铺,我们开给客户销售材料13发票,但是摊铺都是我们找到别家公司摊铺,收到摊铺费计入什么科目分录怎么写
生产的建筑材料包含摊铺,我们摊铺都是找到外面的公司做的那我们收到摊铺的机械费分录怎么写?
单位生产水稳包含摊铺,我们开十三个点的发票,那对应自己单位摊铺机费用摊铺工人分录直接走生产成本科目,如果单位没有摊铺机和摊铺工人,都是找到别的单位,那我收到摊铺费的发票,那我分录怎么写?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
我没有分开开九个点和十三个点
你好,那直接计入主营业务收入,支付的摊铺费计入其他业务收入。
你好,上面说错了,支付的摊铺费计入主营业务成本。