你好! 借销售费用 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷银行存款
销售乙产品给长盛公司货款为200000元,增值税为32000元,替对方代垫5000元运杂费,以银行存款支付,上个月已预收长胜公司100000元订金。这道题的会计分录怎么做
公司本月应发工资10000代缴社保1000元,员工李某请病假扣除工资100元,代缴个税40元,银行支付8860元,会计分录怎么做?
销售大米,经纪费支出及抵扣税专用发票怎么做会计分录
支付经纪公司代销售大米费用100000元,抵扣税10000元,怎么做会计分录
10月26日该单位本月职工薪酬总额为100000元,代扣代缴住房公积金5000元,代扣代缴社会保险费1200元,代扣代缴个人所得税3600元,代扣为职工垫付的房租、水电费7500元。财务会计和预算会计分录分别怎么记?(使用财政直接支付方式)
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
进项税可填入税务申报不
可以的,可以正常抵扣进项税额的