同学你好,2021年12月销售一批货30万并记账收入,2022年3月质量问题,全部退回,请问财务是不是直接红冲原来收入跟成本即可?——是的;

每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日,应收账款账户借方余额为125万元,坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日,向B公司销售产品110件,单价为1万元,增值税税率为13%,单位销售成本为0.8万元,尚未收款。(3)12月25日,因产品质量原因,B公司要求退回本月5日购买的10件商品,A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,发生坏账损失2万元。(5)12月25日,收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日,A公司预期损失1.2万元,计提坏账准备。要求根据上述资料分析,回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中,应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3,关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
你好,我们上年度销售牛只,收入应为479400,对方截止上年度12月底向我们转款30万,故我12月份记账的时候,分录为 借 预收账款30万 借 应收账款179400元 贷 主营业务收入-未开票收入479400 。 同时在上年度12月份结转了这批牛只的销售成本。 本年一月份,对方又转款10万,截止目前还余79400元还未打款,但是同时我们3月份开具了增值税普通发票,并开具的是全部价款479400,请问,开票的这笔业务,该如何记账呢?
甲公司执行25%的企业所得税税率,并根据税后净利润提取10%法定盈余公积。2016年11月8日销售一批商品给乙公司,取得收入120万元(不含税,增值税率17%)。甲公司发出商品后,按照正常情况已确认收入,并结转成本100万元。2016年12月31日,该笔货款尚未收到,甲公司对应收账款计提了坏账准备6万元。2017年1月12日,由于产品质量问题,本批货物被退回。假定本年度除应收乙公司账款计提的坏账准备外,无其他纳税调整事项,甲公司于2017年2月28日完成2016年所得税汇算清缴,甲公司于2017年3月1日批准对外呈报2016年度财务报告。要求:请编制甲公司2017年1月12日已售产品退回的有关会计分录。
2021年12月销售一批货30万并记账收入,2022年3月质量问题,全部退回,请问财务是不是直接红冲原来收入跟成本即可?
甲公司2021年12月2日销售一批商品给丙企业,取得收入10万元(不含增值税,增值税税率13%)。甲公司已确认收入并结转成本8万元,尚未收到货款。2022年1月16日,由于产品质量问题,该批货物被退回,假定企业并没有完成所得税汇算清缴,公司适用的所得税税率25%,公司按照净利润的15%提取盈余公积。要求:根据上述业务,编制相关的会计分录。
老师你好,这个机械租赁的,也是开生产生活服务嘛
水费专票是多少个点呢
更正去年的个税申报表,减了一个人,账务需要怎么处理
不是呀 是我现在购买了一台研发部需要的仪器 5500元 我们款已经付了5500 已经入库了 有入库单 研发部已经领出去了 现在是发票没到 我想知道这一整套的分录该怎么做
员工个人能借钱给公司么
老师,您好! 请问下贸易公司和培训公司,这两种类型公司能不能与某某项目管理有限公司签合同,并收对方发票呢
请问:公司员工加班工作餐费,外出吃饭,有饭店发票回来,如何入账,各级明细科目?
老师,用我自己的京东账号买东西,公司账户付款,开公司抬头的发票可以吗
老师好,请教一下,你知道个税系统里年平均工资是怎么来的呢,我要用来算社保基数,但是我自己按每月报税算,和税局给的数有差异,而且比较大,这里面有什么逻辑吗
我给一家公司报工商年报这家公司截至到去年3月在发工资,但是后面就没有员工了,那我工商年报申报几个人
不用通过以前年度损益调整科目吧老师?
同学你好,是不用通过的;
好的,那现在购买了一批货10万元,货物已经入库,但是暂未开发票,请问财务怎么做具体分录?
同学你好 借,库存商品等一暂估 贷,应付账款等一暂估 ;
那金额呢?是根据合同上的单价总金额确定还是根据已知税率计算预估成本金额?
同学你好,那金额呢?是根据合同上的单价总金额确定还是根据已知税率计算预估成本金额?——按收到材料的预估金额 ;
按收到材料的预估金额,是根据合同上总金额确认吗?
同学你好,按收到材料的预估金额,是根据合同上总金额确认吗?——如果合同中的材料已经全部收到,按合同的总金额预估入账就可以;
只收到一部分材料的老师。
对了老师。发票未到,暂估入库,借,库存商品等一暂估 贷,应付账款等一暂估 ;是否可以将应付账款-暂估,改为预付账款-应付暂估款? 因为企业目前用预付这个科目,同时用这两个科目不太好吧老师?
同学你好 对了老师。发票未到,暂估入库,借,库存商品等一暂估 贷,应付账款等一暂估 ;是否可以将应付账款-暂估,改为预付账款-应付暂估款? 因为企业目前用预付这个科目,同时用这两个科目不太好吧老师?——可以用预付账款一暂估 ;