你好,固定减除就是,每月5000,年是6万,附件扣除要看你自己的实际情况

老师,我问一下,如果这个月销售10万,但是进项只有5万这样,那只能抵扣五万的税额,除了购进的,还有哪些可以抵扣呢
个税不是一个月可以抵扣5000,还有一些专项扣除的,我一个兼职会计怎么说是一年可以抵扣12万金额啊
老师,这个业务支出为啥不可以抵扣,老师说没有开专票不可以抵扣,我想问一下是不是所有的不开专票的进项都不可以抵扣
请问老师:个税的专项附加,可以年终一起抵扣扣除吗? 就比如说:我1月的工资申报是没有填了专项附近,又预缴税金,2月的时候,填了专项附加了,可以合并一月的工资总额一起抵扣吗?谢谢
对了,如果去大厅更正申报2022年12月个税的话,有一个人的工资比如是1万,他那个扣除是不是可以累计扣除全年收入6万呀,还是只能扣除他一个月的5000
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
有免申报这栏吗
你好。这个是申报的时候字自动出来的。
可以选择这兰吗?这样就不用交税了是吗
而这一栏不用选择这一栏是只要你申报,它会自动默认为有5000的那个减免额。
我看的不是,是选择不申报的
选择不申报???你是不申报个税还是手工添加?
不申报个税,本来要缴纳1902的,选择这栏税都不用交了
是的呀,这个是每个人都有的,手工单独添加收入信息要自己填
12万的免税申报是吗
不是呀,每个月5000一年60000
那这栏免税不申报是什么用的。
不申报什么用的???没明白您的意思
申报界面的时候不是右下角有免税未申报这栏吗
你加我v我给看看,觉得你没操作过报税
15194286521加我15194286521加我15194286521加我15194286521加我15194286521加我
我这看不到,我的是没有这个界面,是我同事操作的时候,我看到的,我一直跟她说是一年6万,她说代理记账公司跟她说是12万。所以才问你的。
不能,建议您再和对方沟通
好的,谢谢!
嗯客气期待您好评哦