你好,固定减除就是,每月5000,年是6万,附件扣除要看你自己的实际情况

老师,这个月我们销项是0,我进项不抵扣有关系么,还是少抵扣一点,剩下的可以以后抵扣,有效期是一年么
老师,我问一下,如果这个月销售10万,但是进项只有5万这样,那只能抵扣五万的税额,除了购进的,还有哪些可以抵扣呢
个税不是一个月可以抵扣5000,还有一些专项扣除的,我一个兼职会计怎么说是一年可以抵扣12万金额啊
请问老师:个税的专项附加,可以年终一起抵扣扣除吗? 就比如说:我1月的工资申报是没有填了专项附近,又预缴税金,2月的时候,填了专项附加了,可以合并一月的工资总额一起抵扣吗?谢谢
对了,如果去大厅更正申报2022年12月个税的话,有一个人的工资比如是1万,他那个扣除是不是可以累计扣除全年收入6万呀,还是只能扣除他一个月的5000
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
有免申报这栏吗
你好。这个是申报的时候字自动出来的。
可以选择这兰吗?这样就不用交税了是吗
而这一栏不用选择这一栏是只要你申报,它会自动默认为有5000的那个减免额。
我看的不是,是选择不申报的
选择不申报???你是不申报个税还是手工添加?
不申报个税,本来要缴纳1902的,选择这栏税都不用交了
是的呀,这个是每个人都有的,手工单独添加收入信息要自己填
12万的免税申报是吗
不是呀,每个月5000一年60000
那这栏免税不申报是什么用的。
不申报什么用的???没明白您的意思
申报界面的时候不是右下角有免税未申报这栏吗
你加我v我给看看,觉得你没操作过报税
15194286521加我15194286521加我15194286521加我15194286521加我15194286521加我
我这看不到,我的是没有这个界面,是我同事操作的时候,我看到的,我一直跟她说是一年6万,她说代理记账公司跟她说是12万。所以才问你的。
不能,建议您再和对方沟通
好的,谢谢!
嗯客气期待您好评哦