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老师由于发票内容开错发票又是跨月的,4月份我开了一张2万的负数发票又开了一张正数2万的发票。这样4月份做账务处理还用做吗

2022-05-16 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 14:19

同学你好 这个要做的

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快账用户4829 追问 2022-05-16 14:19

具体怎么做分录呢,开的是现代服务服务费,一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-05-16 14:31

同学你好 这个红冲的做原分录负数红冲

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快账用户4829 追问 2022-05-16 14:41

老师你看我这分录做的对吗

老师你看我这分录做的对吗
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齐红老师 解答 2022-05-16 14:46

这样做分录就可以的

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快账用户4829 追问 2022-05-16 14:47

谢谢老师指点

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齐红老师 解答 2022-05-16 14:53

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个要做的
2022-05-16
您好,6月,正确的分录 ,7月,做一笔与6月相反的分录后,再做一笔正确的分录即可看
2020-08-18
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
你好,就做原来一模一样的分录金额用负数。
2023-07-28
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数,你不需要重新开吗? 如果不需要重新开之前的发票交了税款吗?没有缴纳的金额应交税费负数 贷营业外收入负数
2022-06-14
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