你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款

本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?
老师们,老板以公司的名义贷款购买了一部车。首付款从银行支付了85700.00元。拿到车的发票款为:241900.00元。接下来做哪些分录呢?往后支付贷款又怎么做分录呢?
银行存款已支付货款。货已入库。未收到发票,怎么做分录。发票过几个月收到了又怎么做分录。
老师,1-9月银行手续费发票拿到了,做会计分录的摘要怎么写啊?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,网络费属于费用,属于没发票那个月份的费用。
你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的老师,接上边,这月支付了属于这月费用,像你这样做,两三个月以后拿到发票,两三个月以后再确认费用吗
你好,是支付当月的费用的时候,还没有取得发票吗
老师,我一月份支付费用8000,费用不是应该产生在1月份吗
你好,需要 看这个费用本来所属月份 可能是1月份的,也可能是好几个月的(比如1—6月份)
难道应该几月份拿到发票再确认费用吗
你好,没有及时取得发票的情况下,可以先计提当月的费用
就是不会做会计分录啊
你好 还没有取得发票,计提的分录是 借:管理费用等科目,贷:应付账款—暂估 取得发票的时候,把计提的分录红冲,然后根据发票做相应分录
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?老师你是没看我的问题吗
你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款 (我有认真回复啊)
老师接上边我认为费用应该算支付这个月的借:管理费用,贷银行存款8000.,这张做下月收到发票就不知道该怎么做了
你好 下月收到发票,先冲销这个月的无票费用,借:银行存款,贷:管理费用 然根据发票做费用分录,借:管理费用,贷:银行存款