你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款

支付了当月房租,没拿到发票,怎么做会计分录
我报销了一笔打印机费用,银行支付,借管理费用办公费,贷,银行存款,对嘛,?,后面我拿到发票,该怎么做会计分录
本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?
银行存款已支付货款。货已入库。未收到发票,怎么做分录。发票过几个月收到了又怎么做分录。
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师,网络费属于费用,属于没发票那个月份的费用。
你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的老师,接上边,这月支付了属于这月费用,像你这样做,两三个月以后拿到发票,两三个月以后再确认费用吗
你好,是支付当月的费用的时候,还没有取得发票吗
老师,我一月份支付费用8000,费用不是应该产生在1月份吗
你好,需要 看这个费用本来所属月份 可能是1月份的,也可能是好几个月的(比如1—6月份)
难道应该几月份拿到发票再确认费用吗
你好,没有及时取得发票的情况下,可以先计提当月的费用
就是不会做会计分录啊
你好 还没有取得发票,计提的分录是 借:管理费用等科目,贷:应付账款—暂估 取得发票的时候,把计提的分录红冲,然后根据发票做相应分录
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?老师你是没看我的问题吗
你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款 (我有认真回复啊)
老师接上边我认为费用应该算支付这个月的借:管理费用,贷银行存款8000.,这张做下月收到发票就不知道该怎么做了
你好 下月收到发票,先冲销这个月的无票费用,借:银行存款,贷:管理费用 然根据发票做费用分录,借:管理费用,贷:银行存款