你好 提取现金,借:库存现金,贷:银行存款 支付工资,借:应付职工薪酬,贷:库存现金 结转代扣款项,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,应交税费—个人所得税

企业根据"工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额462000元,代垫职工房租40000元,企业代垫职工家属医药费2000元,实发工资420000元(以现金发放)。 要求:编制该企业的有关会计分录(实际发放、结转代垫款)
(1)根据“工资结算汇总表”结算本月的应付工资总额360000元,公司从工资中扣除为职工代垫的医药费5000元,代扣职工个人所得税15000元,实发工资340000元,转人职工个人工资账户。
企业根据工资结算汇意表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代职工房租40000元,代扣代垫职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放。
根据工资结算汇总表,本月应付职工工资总额462,000元,发放工资时代扣职工房租3万元,代垫职工家属医药费2000元代扣的个人所得税1万元实发工资42万元,要求一提取现金二支付工资三结转代扣款项。
4.甲企业根据“工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代扣职工房租32000元,代垫职工家属医药费8000元,并代扣个人所得税14000元。以银行存款实际发放。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
有其他应收款?
你好,请看你题目的描述
它的金额是32000嘛
你好,是的,是这样的