同学你好 借,应付职工薪酬462000 贷,其他应付款40000 贷,其他应收款2000 贷,银行存款420000

企业根据"工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额462000元,代垫职工房租40000元,企业代垫职工家属医药费2000元,实发工资420000元(以现金发放)。 要求:编制该企业的有关会计分录(实际发放、结转代垫款)
甲企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代垫职工房租20000元、代垫职工家属医药费8000元、代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。甲企业应编制会计分录
企业根据工企业根据工资结算惠众企业根据工资结算会钟表结企业根据工资结算汇总表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代扣职工房租40000元,带扣带店职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放,编制做出相关会计处理
企业根据工资结算汇意表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代职工房租40000元,代扣代垫职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放。
根据工资结算汇总表,本月应付职工工资总额462,000元,发放工资时代扣职工房租3万元,代垫职工家属医药费2000元代扣的个人所得税1万元实发工资42万元,要求一提取现金二支付工资三结转代扣款项。
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查