同学你好 借,应付职工薪酬462000 贷,其他应付款40000 贷,其他应收款2000 贷,银行存款420000

企业根据"工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额462000元,代垫职工房租40000元,企业代垫职工家属医药费2000元,实发工资420000元(以现金发放)。 要求:编制该企业的有关会计分录(实际发放、结转代垫款)
甲企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代垫职工房租20000元、代垫职工家属医药费8000元、代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。甲企业应编制会计分录
企业根据工企业根据工资结算惠众企业根据工资结算会钟表结企业根据工资结算汇总表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代扣职工房租40000元,带扣带店职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放,编制做出相关会计处理
企业根据工资结算汇意表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代职工房租40000元,代扣代垫职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放。
根据工资结算汇总表,本月应付职工工资总额462,000元,发放工资时代扣职工房租3万元,代垫职工家属医药费2000元代扣的个人所得税1万元实发工资42万元,要求一提取现金二支付工资三结转代扣款项。
您好,老师,请问下我第三季的财报已经申报了,但是第三季度的账做错了,我可不可以第四季度调整凭证,第四季度去冲账调整可以吗
老师这是我们公司收到的劳务发票,也需要代扣代缴吗
老师,您好!是不是有出口业务的公司,收到款还没发货就得申报呀
请问银行日记账中,对方科目好几个,比如这笔有收入应交税费,对方科目要怎么写,写一格还是多格还是
老师税二这一块,构成关联方是要干什么呢?没看懂
老师,咨询一下,我们公司已经注销好久了,现在税务局说我们的未分配是正数,需要补缴税款,这个是必须要缴纳嘛
您好。老师,我们公司投资的一家子公司做了减资,现在税务那边预警,这个有什么要注意的吗
这种发票能用吗,手写的
老师,公司可多库存商品报废怎么入账
老师,如果公司名下有土地房产,如果把公司过户给别人,那么这个土地房产就不用过户了吧?