你好同学,他正常给B企业的话,开这个车辆的名称就可以的,然后发票的话,你可以开普通发票,也可以开专用发票,需要那个B公司来和你沟通,然后税率的话是13%,因为你勾选认证过这个进项发票了。
我公司是一般纳税人,从4S店铺买了一辆新车,取得机动车销售统一发票,抵扣进项,新车记在公司名下,是公车。现在车辆用了几年,打算卖出,卖给D公司,D公司是一般纳税,我现在要给对方开票,对方付款,但是这个票我怎么开?税率多少?专票还是普票?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一个企业A,一般纳税人,从4s店铺购进一辆新车,车辆抵扣过进项,作为企业A的固定资产处理。现在车辆用了几年,打算出售给另一个企业B,请问企业A出售这辆汽车的时候,怎么给企业B开票。发票的类型是什么?专票?普票?还是都可以?开票税率是多少?
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事大客车的生产和销售业务,2020年12月经营情况如下: (1)对外销售A型大客车200辆,每辆客车的含税售价为33.9万元,同时收取手续费2万元。 (2)购进一处生产车间,取得增值税专用发票,注明价款800万元, (3)采用以旧换新方式销售B型大客车100辆,每辆旧客车含税价5万元,实际每辆收取含税价17.8万元,已知:销售货物增值税税率为13%,购进生产车间的增值税税率为9%。 问: (1)计算甲企业当月对外销售A型大客车的增值税销项税额。 (2)计算甲企业当月购进生产车间可抵扣的进项税额。 (3)计算甲企业当月以旧换新销售B型大客车的增值税销项税额。
做账时只需要用了两个科目,这两个科目刚好都在资成费,哪个写在借方哪个贷方,有明确规定先后顺序嘛
老师 请问现在河北廊坊有什么税收政策在哪里查呀,或者你告诉我有哪些要实行呀,都需要提供什么呀
老师,公司购买了300元的微波炉供员工使用,开的专票可以抵扣吗?
老师,个人帮食堂购买食材,然后开票给公司,需要交什么?
老师,公允计量的变动计入其他综合收益,公允大于账面,是计入公允价值变动损益,低于计入其他综合收益?计提利息的时候计入什么科目? 其他债权投资公允大于和小于的时候计入什么科目?
董老师,还是刚才那个问题,2024年奖金计提108000元,实际发放70000元,少发的38000元在汇算清缴时已做纳税调增,2025年工资直接少计提38000元,因此导致2024年少计入成本的38000元,那这个月如果补计提这笔差额的话,应付工资那里实际数会多出这笔,我是小企业会计准则,所以当时没有做以前年度损益调整,接下来我该怎么处理呢?
公司的房屋租金,前两年都是法人私人付的,这个分录怎么做?现在法人可以报销出来吗?分录怎么做?
电子税务局已申报所得税申报表如何查询
我公司租房一年一交房租费,今年7月份房租10万就应该交,但是因为没钱欠对方二个月,9月份才交上,这应该如何记账呢?
老师,有没有第三季度企业所得税申报变化课程
好的,假设跟公司B协商好开具普通发票。现在,我顺着思路在问一个问题,公司V取得这辆车,没有抵扣过进项,因为他只取得普通发票,公司B使用一段时间后,这辆车又再次出售,给公司C,那么请问,现在公司B的角度,他给公司C开票的话,开什么类型的发票?专票?普票?还是都可以?税率多少?请回复全面一些,因为我就是想对比一下,两种情况,谢谢
你好,他是开具三个点的,嗯发票,然后按照2%去缴纳增值税,因为他是用的简易征收,因为它没有抵扣进项税额。
那如果和公司B协商了开专票给他,那他抵扣过,情况又变成什么样呢?
嗯,那就是说b在开13个点的票给C。
13个点的票给c,那是专票还是普票啊
您好,专票也可以,普票也可以双方沟通。
那就是说,现在公司b的角度,如果上家企业卖给我的时候开的是专票,我再卖出去,13%专票普票,我都可以开。但是如果上家卖给我的时候开的是普票,我再卖出去只能3%减按2%开普票,是这样子理解吗???
您好,是这么个意思,同学
好的,那请问我不太明白,为什么我的上家如果给我开普票,我再卖出去,只能3%减按2%呢?我可以放弃这个选择吗?还是说就规定了是这样的???
您可以放弃,没有严格的规定说必须这样,为什么可以这样,为了照顾企业,减轻企业的压力,本身您也没有认证进项
哦哦,那就是说放弃的话,那就是13%的税率咯,是这个意思?
你好对的,同学,是这个意思哈
现在公司B适用的税率就是13%,如果选择3%减按2%,公司B还得和税局进行沟通,是这样子理解吗?不然没法开具这样子的发票?
您好,同学,这个是这样的,您需要提前联系税务局,问一下是否需要备案,有的税务局要求不太一样