你好同学,他正常给B企业的话,开这个车辆的名称就可以的,然后发票的话,你可以开普通发票,也可以开专用发票,需要那个B公司来和你沟通,然后税率的话是13%,因为你勾选认证过这个进项发票了。

我公司是一般纳税人,从4S店铺买了一辆新车,取得机动车销售统一发票,抵扣进项,新车记在公司名下,是公车。现在车辆用了几年,打算卖出,卖给D公司,D公司是一般纳税,我现在要给对方开票,对方付款,但是这个票我怎么开?税率多少?专票还是普票?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一个企业A,一般纳税人,从4s店铺购进一辆新车,车辆抵扣过进项,作为企业A的固定资产处理。现在车辆用了几年,打算出售给另一个企业B,请问企业A出售这辆汽车的时候,怎么给企业B开票。发票的类型是什么?专票?普票?还是都可以?开票税率是多少?
计算题:甲企业为增值税的一般纳税人,主要从事大客车的生产和销售业务,2020年12月经营情况如下:(1)对外销售A型大客车200辆,每辆客车的含税售价为33.9万元,同时收取手续费2万元。(2)购进一处生产车间,取得增值税专用发票,注明价款800万元。(3)采用以旧换新方式销售B型大客车100辆,每辆旧客车含税作价5万元,实际每辆收款17.8万元(含税)。(新=旧+差)(4)将自产的大客车50辆作为投资提供给与本单位有经济来往的M公司;外购礼盒发放给职工作为春节礼物;为N汽车有限公司代销90辆大客车;外购一批物资无偿赠送给养老院。已知:销售货物增值税税率为13%;购进生产车间取得的增值税专用发票上注明增值税税率为9%;取得的增值税专用发票均符合抵扣规定。1、甲企业发生的上述业务中,应当视同销售货物的有哪些?2、计算甲企业当月对外销售A型大客车增值税销项税额。3、计算甲企业当月购入生产车间可抵扣进项税额。4、计算甲企业当月以旧换新销售B型大客车增值税销项税额。
老师,您好。 24年(包含24年)之前是科小企业,25年没有申报科小企业了,但是现在做25年汇算,又带出A107012研发费用加计扣除明细表,这个表我现在直接零报可以吗
老师,小规模纳税人可以开9个点的专票吗
关于这个问题,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税
老师,老板老在公司报销私家车加油费
老师,为啥,拿回来直接销售的进委托加工物资成本,拿回来,用于继续加工的要计入应交税费消费税呢?
老师:2026年增值税新规,关于劳务费的解答,是学习哪一个文件?
按季度申报的小规模,跨区域预缴,项目地起征点是多少
北京房山区小规模纳税人,机构地房山区按季度申报增值税的。,比如我1月北京通州区项目开票4万,朝阳区项目5万,需要在建筑地预缴税款吗,建筑地不需要预缴的话,建筑地不需要进行申报是吗?您说要正常申报是在机构地按季正常申报吗?
社保计提 和发放工资的分录怎么做 简易合并的呢
老师就是填报工商年报时的缴费基数是怎么算的
好的,假设跟公司B协商好开具普通发票。现在,我顺着思路在问一个问题,公司V取得这辆车,没有抵扣过进项,因为他只取得普通发票,公司B使用一段时间后,这辆车又再次出售,给公司C,那么请问,现在公司B的角度,他给公司C开票的话,开什么类型的发票?专票?普票?还是都可以?税率多少?请回复全面一些,因为我就是想对比一下,两种情况,谢谢
你好,他是开具三个点的,嗯发票,然后按照2%去缴纳增值税,因为他是用的简易征收,因为它没有抵扣进项税额。
那如果和公司B协商了开专票给他,那他抵扣过,情况又变成什么样呢?
嗯,那就是说b在开13个点的票给C。
13个点的票给c,那是专票还是普票啊
您好,专票也可以,普票也可以双方沟通。
那就是说,现在公司b的角度,如果上家企业卖给我的时候开的是专票,我再卖出去,13%专票普票,我都可以开。但是如果上家卖给我的时候开的是普票,我再卖出去只能3%减按2%开普票,是这样子理解吗???
您好,是这么个意思,同学
好的,那请问我不太明白,为什么我的上家如果给我开普票,我再卖出去,只能3%减按2%呢?我可以放弃这个选择吗?还是说就规定了是这样的???
您可以放弃,没有严格的规定说必须这样,为什么可以这样,为了照顾企业,减轻企业的压力,本身您也没有认证进项
哦哦,那就是说放弃的话,那就是13%的税率咯,是这个意思?
你好对的,同学,是这个意思哈
现在公司B适用的税率就是13%,如果选择3%减按2%,公司B还得和税局进行沟通,是这样子理解吗?不然没法开具这样子的发票?
您好,同学,这个是这样的,您需要提前联系税务局,问一下是否需要备案,有的税务局要求不太一样