同学您好, 收到事业服务费, 借:银行存款 10000 贷:应缴财政款 10000 几日后上缴财政, 借:应缴财政款 10000 贷:银行存款 10000 次月,收到财政专户返还, 借:银行存款 10000 贷:事业收入 10000 借:资金结存—货币资金 10000 贷:事业预算收入 10000
某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入315000元,款项已存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上缴收到的该笔事业收入315000元。次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入126000元,款项已存入开户银行。编制会计分录
.某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入315000元,款项已存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上缴收到的该笔事业收入315000元。次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入126000元,款项已存入开户银行。编制会计分录
1.某事业单位开展专业业务活动收到事业服务费10000元,以银行存款收讫。此款项按规定需要全额上缴财政专户,纳入财政专户管理,数日后上缴财政专户,次月,事业单位收到从财政专户返还的全部上缴收入10000元。
行政事业单位的收入的会计分录某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入486000元,款项已存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上缴收到的该笔事业收入496000元。次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入170000元,款项已存入开户银行。请编制该事业单位(1)收到采用财政专户返还方式管理的事业收入时会计分录
某事业单位开展专业业务活动,20X9年6月1日收到专项事业性收费100000元,款项已存入银行,此款项应纳入财政专户管理,按规定需上缴财政专户。月末,该事业单位将本月收到的费用全额上缴财政专户。7月20日收到开户银行通知,申请财政专户核拨的基本经费100000元已经到账。请编制该业务的会计分录。尽快啊老师
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?