你好,是的,超过800要代扣代缴
老师你好,我公司是房开企业,有一些工程是个人来干的,结算工钱时需要他去税局代开发票,那公司是按经营所得还是劳务费给他结算呢?
老师我们企业厂房维修,包工包料,材料费和人工费一共是17万左右,现在购买材料那边给我们开1%的木头和瓦片材料费增值税电子普票12万左右,人工费这个材料店不能开,这个可以个人名义去税局代开劳务维修费发票吗,这种发票是几点的
公司维修码头,有材料,有人工费,其中人工费是按劳务开得发票,是好几个人干活,最后一个人结算的,他开出的劳务费发票超过800元,我需要代扣这个开票人的个税吧?
人工费发票,都是包工头领人干的,包工头个人去税局代开人工费发票,能作为劳务成本入账吧?这种个人代开的发票对公司来说有税务风险吗?个税他也交了的
我们在劳务公司请个人做钳工,这个费用最好是打给劳务公司,然后让他开发票给我是吧?那如果是个人的话,得让他自己去我们的税务局代开发票是吗?
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C?D错在哪里
您好,老师,这个A选项应该怎么理解呢?
银行存款对不上并且之前的会计没有做,做了个银行余额调节表,那分录应该怎么做呢
就是说,不管她是几个人干活的,只针对开票结算的这个人开出的劳务费发票代扣个税就行?
是的,你的理解是正确的
那老师我还想问一下,他只开出一张劳务费发票,我觉得不具体,我想让他补一个维修费用明细,就是说一下这个人工费怎么结算的,他能不能就是说哪天是几个人干活这样的?
这个法律没有要求,你们可以自行协商的