你好,现在税率是3%的 按这个
2020年小规模纳税人季度开三十万普票是免税的,请问,我开发票时,是直接在税栏填免税率,还是正常填开3%税率。那税款是申报表填写时再选择免税吗?
老师请问我们21年发生的业务,已经申报收入了,还未开票,我们是小规模,那二季度开票是按照1%的税率开票,有额度限制吗;之前额度是每季度45万,因为四月份之后小规模免税是没上限的
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了负数发票,没有开正数发票,然后是现在免税栏次,因为减免,是收入换算成3%税率,还是1%税率申报吗?
请问小规模现在申报第三季度的增值税是填1%列次还是3%列次?是直接填发票金额的合计数吗?因为是免税的普票,是否不用换算成不含税?
老师,我想请问一下,我是小规模纳税人,如果一个季度开了58000的发票,因为疫情的免销税的,然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04,红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04,是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
是2021年的第一季度的增值税报表,是换算成3%收入填写负数发票吗?
你好 上一个季度开的你税率是多少?是1%的吗?
上一个季度应该税率还是1%的,换算成1%的不含税的销售额就可以的,你的发票上面的不含税销售额有的 不换算
老师,开的1%的,免税怎么填写,是换算3%还是填汇总表的1%
你好,1%的不含税的销售额,在第十栏里面填写就可以啦,不需要换算成免费的,也不需要换算成3%的,按照1%的销售额来就行。
老师,那税额现在第几栏次?
出现在其他免税销售额还有小型微利企业减免。
那老师,免税额也不用换算吧?
不用换算的,系统自动出来的,默认的是3%。
老师,你看我不换算就比对不符了,汇总表税额是4519.80,之前在大厅申报3%税额是13559.41就提示比对不符了
是填写哪个数据呀,
负数发票金额、税额分别是多少?
负数金额-451980.2 税额-4519.8汇总表上的
没有其他的销售额吗?这种情况下得去税务局修改,只要你的销售额是负数的话,自己申报不了。
第十栏填写这个负数金额,然后免税税额是按照这个负数金额乘以3%来的。
老师我是说我们去大厅申报了比对不符,免税销售的填写哪个?注意看下比对信息
-451980.2 里面的比对信息不一致是因为它的那个税额不对,他税额是按照3%来的, 然后他比对的又是按照你的价税合计比对的 你看下第一行最右边的那个表格,它的税额是不是你填写的3%的税额,然后它下面的税务局代开,或者是自己开的普通发票,税额又是按照1%的来,所以差异就在这里
就是差异税额,3%的税额填写了比对不符,就是免税的税额那里
对的是的,你不能填写1% 它默认的就是3%。
就是填写3%系统才比对不符呀?
你好,系统里面默认的就是3%,你没法填写1%的
所以你去税务局大厅可以强制比对的,不需要看这些