你好,现在税率是3%的 按这个

老师请问我们21年发生的业务,已经申报收入了,还未开票,我们是小规模,那二季度开票是按照1%的税率开票,有额度限制吗;之前额度是每季度45万,因为四月份之后小规模免税是没上限的
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了负数发票,没有开正数发票,然后是现在免税栏次,因为减免,是收入换算成3%税率,还是1%税率申报吗?
请问小规模现在申报第三季度的增值税是填1%列次还是3%列次?是直接填发票金额的合计数吗?因为是免税的普票,是否不用换算成不含税?
老师,我想请问一下,我是小规模纳税人,如果一个季度开了58000的发票,因为疫情的免销税的,然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04,红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04,是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
老师,26年1季度做的以前年度损溢调整在申报25年汇算清缴的时候用不用管
老师,我们公司注册资本1000万,其中5个股东以250万买另外4个股东的500万实收资本,这个怎么做账
老师,上个月欠税金额可以用本月进项抵扣吗,怎么在电子税务局上操作?
你好,老师。园林公司(小规模)支付某小学建筑人工费,黄某1400元,林某6960元,一共1400+6960=8360元,可以用出工资表用公司转付吗
库存商品后面的二级科目可以设置运输费吗
办税人能开发票吗?办税人能兼职开发票吗?
公司买的苗木,老板总是自己垫付款项,我需要准备什么凭证吗,才能合理的入账,主要是老板现金付了,我又收到发票了
你好老师一个公司能开几个基本账户
考试时,平方公式怎么体现
淘宝购买的包装箱用于生产,报销的时候要附哪些附件,付款记录,发票,购买记录要吗
是2021年的第一季度的增值税报表,是换算成3%收入填写负数发票吗?
你好 上一个季度开的你税率是多少?是1%的吗?
上一个季度应该税率还是1%的,换算成1%的不含税的销售额就可以的,你的发票上面的不含税销售额有的 不换算
老师,开的1%的,免税怎么填写,是换算3%还是填汇总表的1%
你好,1%的不含税的销售额,在第十栏里面填写就可以啦,不需要换算成免费的,也不需要换算成3%的,按照1%的销售额来就行。
老师,那税额现在第几栏次?
出现在其他免税销售额还有小型微利企业减免。
那老师,免税额也不用换算吧?
不用换算的,系统自动出来的,默认的是3%。
老师,你看我不换算就比对不符了,汇总表税额是4519.80,之前在大厅申报3%税额是13559.41就提示比对不符了
是填写哪个数据呀,
负数发票金额、税额分别是多少?
负数金额-451980.2 税额-4519.8汇总表上的
没有其他的销售额吗?这种情况下得去税务局修改,只要你的销售额是负数的话,自己申报不了。
第十栏填写这个负数金额,然后免税税额是按照这个负数金额乘以3%来的。
老师我是说我们去大厅申报了比对不符,免税销售的填写哪个?注意看下比对信息
-451980.2 里面的比对信息不一致是因为它的那个税额不对,他税额是按照3%来的, 然后他比对的又是按照你的价税合计比对的 你看下第一行最右边的那个表格,它的税额是不是你填写的3%的税额,然后它下面的税务局代开,或者是自己开的普通发票,税额又是按照1%的来,所以差异就在这里
就是差异税额,3%的税额填写了比对不符,就是免税的税额那里
对的是的,你不能填写1% 它默认的就是3%。
就是填写3%系统才比对不符呀?
你好,系统里面默认的就是3%,你没法填写1%的
所以你去税务局大厅可以强制比对的,不需要看这些