你好 ; 是的。 就这样来处理分录的。

某企业有关账户的期末余额资料如下:账户名称余额(借方)账户名称余额(贷方)库存现金3000短期借款5500银行存款1500000应付账款—B公司6000原材料6000应收账款—C公司30000库存商品20000长期借款150000周转材料4000预付账款—A公司5000固定资产360000累计折旧30000生产成本2500长期借款—一年内项目3000试根据上述账户余额资料,计算下列资产负债表项目的金额:(1)货币资金(2分)(2)存货(2分)(3)固定资产(2分)(4)应付账款(2分)(5)预收账款(2分)(6)长期借款(2分)
某企业有关账户的期末余额资料如下:账户名称余额(借方)账户名称余额(贷方)库存现金3000短期借款5500银行存款1500000应付账款—B公司6000原材料6000应收账款—C公司30000库存商品20000长期借款150000周转材料4000预付账款—A公司5000固定资产360000累计折旧30000生产成本2500长期借款—一年内项目3000试根据上述账户余额资料,计算下列资产负债表项目的金额:(1)预收账款(2分)(2)长期借款(2分)
1、500条长裤入仓分录:借:库存商品-长裤30000 ,贷:生产成本3000.2退回车间裁成短裤:借:库存商品-长裤 -30000 ,贷:生产成本 -3000/修改成短裤入仓:借:库存商品-短裤 29700 库存商品-废布 300,贷:生产成本:30000
职称:注册会计师借长期应收款1000贷主营业务收入250×3.46511=866.28未确认融资收益1000-866.28=133.72借主营业务成本800贷库存商品8002022-07-0810:44相关问题讨论同学你好,请把题目发一下2022-06-29直接分配法供水=43800/(38000-1500)=1.2运输=64000/(64500-500)=1借制造费用1.2*36000%2B1*60000=103200管理费用1.2*500%2B1*4000=4600贷生产成本-辅助生产成本-供水43800运输64000顺序供水分配率=43800/38000=1.15263157895借制造费用1.15*36000=41400管理费用(倒挤)43800-41400-1725=675生产成本-辅助生产成本-运输1.15*1500=1725贷生产成本-辅助生产成本-供水43800运输分配率=(64000%2B1725)/(64500-500)=1.026953125借制造费用1.03*60000=61800管理费用(倒挤)6
老师养鸡场以下会计分录是否正确 1 、购买鸡苗 借生产性生物资产—生长期 贷银行存款 2 、购买饲料 借原材料 贷银行存款 3、1—120内养殖人员工资及费用 借生产成本—生长期 贷应付职工薪酬 原材料 4、120—500鸡成长期费用 借生产成本—产蛋期 生产成本—育肥期 贷原材料 生产性生物资产累计折旧 5、鸡正常死亡 借管理费用 贷待处理财产损益 6、鸡生长期转产蛋期、育肥期 借生长性生物资产—产蛋期 生长性生物资产—育肥期 贷生产性生物资产—生长期 7、鸡蛋出栏 借库存商品 贷生产性生物资产—产蛋期 8、销售鸡蛋 借银行存款 贷主营业务收入 借生产成本—鸡蛋 贷库存商品 9、销售育肥鸡 借银行存款 贷主营业务收入 借生产成本—育肥期 贷生产性生物资产—育肥期 10、结转成本 借主营业务成本 贷生产成本—产蛋期 生产成本—育肥期
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师:把产成品500条长裤,成本60元/条,现要裁成短裤再出售,上面做的分录,可以不
裁出来的应该可以卖废品300元
可否用下边这个分录来直接调:借:库存商品-短裤 29700 库存商品-废布 300 贷:库存商品-长裤30000
你好 ; 是的。分录是对的哈 ; 因为你要先考虑把生产成本 还到借方去 ;在去 做 领用去拆解 成 短裤的; 按你一开始写的好一些的