同学,你好 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

个人福利进项税额不能抵扣,借业务招待费,进项税额,贷其他应付款,进项税额转出是不是,借进项税额转出,贷进项税额
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
留抵退税,转到进项税额转出,下次是不是直接抵扣啊 借 进项税额转出 贷。。
六税两费政策 税务退回了增值税留抵进项税额,请问怎么记账?贷进项税额转出?还是直接贷进项税额?
这次的增值税留抵退 要冲销库存吗 还是只要借银行存款 贷 进项税额/进项税额转出
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
不是,我想问,下次这个留抵退的税怎么抵扣怎么写分录
同学,你好 分录这么做的 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
不是问这个问题,我会
退回来的留抵 下次这么抵扣
老师这个下次不能抵扣的,你这个收到钱
同学,你好 没有明白你的意思,能再详细说一下吗
退回来的税 钱 下次是不是可以抵扣
同学,你好 退回来的钱,下次直接缴纳税就行了
对,然后怎么写分录
同学,你好 退回来的分录 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
下次直接缴纳税就行了,下次的分录,不是退回的分录,这个我会
同学,你好 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:银行存款 感觉怪怪的
同学,你好 三级科目不是这个
所以我问老师啊,你可以帮写写吗
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,就不用写三级科目了吗
这样能平掉吗
同学,你好 可以平掉的