您好,解答如下 借:固定资产50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 贷:银行存款56500 双倍余额递减法 17年折旧=50000*2/5=20000 18年折旧=(50000-20000)*2/5=12000 19年折旧=(50000-20000-12000)*2/5=7200 20年和21年折旧=(50000-20000-12000-7200-2000)/2=4400 借:制造费用20000 贷:累计折旧20000 年数总和法 17年折旧=(50000-2000)*5/15=16000 18年折旧=(50000-2000)*4/15=12800 19年折旧=(50000-2000)*3/15=9600 20年折旧=(50000-2000)*2/15=6400 21年折旧=(50000-2000)*1/15=3200 借:制造费用16000 贷:累计折旧16000

例:A公司20x6年12月31日购入一台不需要安装的生产经营用设备一台,价款50000元,支付的增值税进项税额6500元,款项以银行存款支付。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元要求:1、编制A公司购买该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
例:A公司20x6年12月31日购入一台不需要安装的生产经营用设备一台,价款50000元,支付的增值税进项税额6500元,款项以银行存款支付。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元要求:1、编制A公司购买该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
例:A公司2016年12月1日购入一台需要安装的生产经营用设备一台,价款30000元,支付的增值税进项税额3900元,另支付运输费3000元,运费的增值税率为10%,款项以银行存款支付。安装设备时,领用原材料一批,价值7000元,支付安装工人工资10000元,款项以银行存款支付(假设不考虑其他相关税费)。12月31日安装完毕,投入使用。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元。1、编制A公司购买、安装,交付使用该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
例:A公司20×6年12月31日购入一台不需要安装的生产经营用设备一台,价款50000元,支付的增值税进项税额6500元,款项以银行存款支付。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元要求1、编制A公司购买该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折日,并编制2017年计提折旧的会计分录。
例:A公司2016年12月1日购入一台需要安装的生产经营用设备一台,价款30000元,支付的增值税进项税额3900元,另支付运输费3000元,运费的增值税率为10%,款项以银行存款支付。安装设备时,领用原材料一批,价值7000元,支付安装工人工资10000元,款项以银行存款支付(假设不考虑其他相关税费)。12月31日安装完毕,投入使用。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元。1、编制A公司购买、安装,交付使用该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
老师,合并1个,想其他的也是一样合并用哪个快捷键
一般纳税人每月销项税额为零,但是又有进项税额,需要每月结转增值税吗,结转的话怎么做账呢
1、小规模某一个月销售额15万,但在当季度不超30万,那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万,但季度不超30万怎么做账,怎么结转呢
现在需要给一个人发上个月工资4000块钱,但他没签合同,怎么发给他合适呢
去年年底坏账40万,整年利涧-25万,今年汇算清徼要退回多交增值税,城建,教育附加费吗,按40万减去年第4季度利涧吗
老师,店铺是租的超市的地方,2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元,钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000,是3月交给超市,超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧,但是我又不是太明白分录咋写,麻烦老师指点一下,今年店铺税务阿航是查账征收,需要建期初的数,辛苦老师指点
老师好,我填报上年所得税汇算清缴,系统自动带出来利息支出调增,这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息,请问您这笔支出是不允许税前扣除吗?
老师,刚成立的面条厂,如何给面条定价?
请问老师,出差的火车票如果没有去拿实体票,以什么做合法的入账凭证?
我们公司给供应商对公付款了,但是对方没给我们开发票,这个成本怎么处理?能报到企业所得税成本里吗?