你好同学,您是要做外账还是内账?这个固定资产的话有发票吗?

老师,您好,已经作为固定资产入帐,金蝶中,卡卡片也已建立,并且折旧了2个月的设备,现在能不能调出来,作为费用,一次性耗掉,该怎么处理这一块?
请问,公司前期只有内帐,也就是些流水什么的?现在要把帐建起来,固定资产以什么入账?是以实际盘点数入帐?还是以有票的为准?资产大都是前期用很多年的,还有,公司自建的办公楼,厂房没有产权手续,没有票据,又怎样入固定资产账呢?有没有更好的处理方式?
我们是一般纳税人制造业公司,从公司2006年成立以来固定资产提完折旧的一直没有做清理,好多固定资产公司都已经没有了还在帐上挂着,现在要清理这些是正常做借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产可以吗
公司去年5月成立 一直没有帐 现在要建立帐 固定资产已经盘点出来了 固定资产卡片里 资产购入对方科目怎么录
在建工程已经完工转入固定资产了,有个电梯尾款因为对方原因没有支付成功,这笔账拖了二三年了,现在支付出去,帐要怎么做
售价金额法结转成本,是什么意思
老师,我们是小规模·1%的税,开增值税跟普票对我们自己没有什么影响吧
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
老师,您好,什么是资本利得税什么是股息税?
老师,请问下之前公司采购了一台车(收到的是增值税专用发票),由于是商业折扣,发票上面有销售价和折扣价,比如说是44955.76元,现在车辆要去上牌,我们根据增值税专用发票开具机动车销售统一发票时,不含税金额是44955.75元,导致现在账面还留存0.01元,车子上牌已经完成了,现在账面该怎么处理呢?
这是个商贸公司,公司有用一个法人的005603个人账户收货款,7月份公账户没钱,法人从0056个人账户给公司转账10万元,备注借支款 会计分录:借:银行存款-公账 10万 贷:银行存款-法人户0056 10万 现在法人直接把这10万从私人户转至他亲人的其他账户,相当于还了之前的借支款,这个会计分录应该怎么写
请问老师,我公司的工人给其他建筑甲公司干了2个月临时工,我公司如何给甲公司开具发票呢,跨区操作了
老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么
请问一下进口货品关税能退吗?,比如进口货品成本100元,账咋做啊,咋报税啊
老师好。通讯行业年个体工商户开票35万,查账征收,经营所得税交多少合适
建内账 的
你好,贱内账的话,您直接按照你盘点的金额来填这个固定资产卡片就行,然后呢,借固定资产贷利润分配。未分配利润