(24000-5000)×3% (200000-80000-20000)×20% 你计算一下结果同学

卡特为中国的非居民,2019年5月取得如下收入:(1)单位支付其工资薪金45000元人民币。(2)取得利劳务报酬9000元人民币。(3)取得稿酬30000元人民币。(4)取得财产转让收入220000元人民币,财产原值85000元,转让财产的合理费用21000元。要求:计算卡特5月份应纳的个人所得税。
例α题 . 卡特为中国的非居民,2019年2月取得如下收入: (1)单位支付其工资薪金24000元人民币。 (2)取得财产转让收入200000元人民币,财产原值 80000元,转让财产的合理费用20000元。 (3)取得利息收入5000元人民币。 . 要求:计算卡特2月份应纳的个人所得税。
卡 特 为 中 国 的 非 居 民 , 2019 年 2 月 取 得 如 下 收 入 . 1 ) 单 位 支 付 其 工 资 薪 金 24000 元 人 民 币 。 2 ) 取 得 财 产 转 让 收 入 200000 元 人 民 币 , 财 产 原 值 80000 元 , 转 让 财 产 的 合 理 费 用 20000 元 。 3)取 得 利 息 收 入 5000 元 人 民 币 。 要 求 : 计 算 卡 特 2 月 份 应 纳 的 个 人 所 得 税 。
中国公民王某为一外商投资企业的高级职员,假定2021年度其收入情况如下:(1)取得股票转让收益100000元(2)从A国取得投资红利收人折合人民币18000元,并提供了来源国纳税凭证,纳税折合人民币1800元;(3)购物中奖获得奖金20000元;(4)受托为某单位做工程设计,历时3个月,共取得工程设计费40000元。要求计算王某平时个人所得税的预缴额。
四、计算题1.中国居民张某2019年10月的薪金为5500元,单位发奖金500元,取得报社稿404元,转让一项专利获得6000元,出版一部专著取得稿酬3000元,帮其他单位进行计取得劳务费30000元。要求:计算其应纳个人所得税。2某个体工商户2019年3月份产品销售收入10万元,为生产应税产品耗用物资3.5元,支付工人工资1.8万元,销售费用0.6万元,销售税金0.5万元,办公费用0.2万元要求:请计算个体工商户当月应纳个人所得税税额。3居民李某于2019年某月取得一次性劳务报酬收入28000元,取得一次性稿例18000元;同月转让专利取得收入12000元。上述收入均为税前收入,且均来源国境内
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
我们有内销、外销,出口是人民币,我们当月确认销售会计分录 借:应收账款-国内某某公司 应收账款-出口销售 贷:应交税费-增值税-销项税额 主营业务收入
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
你好,老师,我预缴税款按照简易征收的话是预缴3%,在工程施工地,然后我预缴成了2%,1%交到了了企业注册地。现在我找工程所在地的税务要求呃,预缴错的这一笔钱退税,对方的意思是说不予退税,然后让我们重新缴纳。这个还有别的更好的处理方式吗?就是我们开给甲方这张发票,他进项抵扣是完全没有问题,可以全额抵扣是吗?