你好 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:生产成本 管理费用 贷:应付职工薪酬—非货币性福利

甲公司为家电生产企业,共有职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2017年12月,甲公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖器市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为13%。甲公司应编制如下会计分录:
某企业为小家电生产企业共有180名职工,其中150名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员,企业以其生产电吹风单位生产成本为50元,作为元旦福利发放给职职工该型号的电吹风市场售价为160元,该企业适用的增值税为17%,要求一决定发放时的分录,二实际发放时的分录。
甲公司为家电生产企业,共有职工100名,其中70名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2021年12月,甲公司以其生产的每台成本为800元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖气市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为13%。要求:请编制甲公司实际发放福利时的相关会计分录。
企业为家电生产企业,共有职工200人,其中160人为生产工人,30人为企业管理人员,10人为销售人员。2019年12月该企业以生产的电暖器(每台生产成本120元)作为春节福利发给每名职工。该型号电暖器市场售价每台200元,该企业适用增值税税率17%。处理相关业务。
某企业共有职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2010年2月,企业以生产电暖气(单位成本90元)作为春节福利发给职工。该型号的电暖气市价380元。做出有关分录
请问老师,农产品自产自销的发票增值税能抵扣吗?
老师好,2023年12月企业与单位签订了设计合同,原结算金额为50000元,2024年已开具普票50000元,一直没收到款,直到2026年2月经双方协商,同意按30000元结算,2026年2月同时已红冲50000元发票,重新按30000元开具一张新的发票给单位,请问账务上要怎样处理,分录要怎样写
经营所得C表是经营者在两处或两处以上取得的个体户收入是吗,需要申报C表
老师,你好,请教下投资性房地产如何缴纳税款,需要缴纳哪些税呢
请问老师,现在公司卖方需要缴纳哪些税费呢?
老师有大合同的章 结算单没有章可以吗?
个人房东租房给公司办公,不想开发票,我公司去税务局代开,代交的税怎么做账
你好老师房产税现在的税率是多少怎么计算
老师餐饮食材配送业务一般纳税人普票专票税率都是一样的吗
我发现以前抵扣的票对方给我们的抬头企业名称写错一个字 24年的 怎么办
第一个是实际发放时的吧
你好,是的,是这样的