您好,这个是在借方的哈
其他应付款明细科目有借方余额和贷方余额,明细之和有时得出总账科目贷方余额,有时是借方余额,请问资产负债表中其他应付款期末余额1.按照总账科目余额直接填,2.还是按明细科目贷方余额填,明细科目借方余额数调整到其他应收款填呢?请同时告知下会计制度文件依据,谢谢!
三栏式明细账其他应收款的期初余额是记在借方还是贷方
其他应付款期初余额向法人借款应填在借方还是贷方
在三栏式明细账里,余额前面的借或贷选择,可能借方发生的款,余额确选择贷吗?
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
您好老师,汇算清缴完,税务局退税费,做凭证是不是借:银行存款 ,贷:应交税费—应交企业所得税,这样对不?
老师,我是一般纳税人,处置固定资产能自己给自己开专票吗?
我们之前买设备生产产品,但是我们现在不生产了,想找人代工产品,那我们原来的设备还能折旧吗
一般纳税人简易计征,收到外部捐赠的书本和资产,如何做分录,如何开票
老师,对公发给临时工人备注劳务费,是不是要计入工资报个税,并且对方要去开劳务发票回来呢,或者不想开劳务票怎么操作好些
老师 深圳考区初级会计职称过了发现报名信息表的学历证书编号填错了 会影响审核吗
给防汛值班人员购买的风油精,杀虫剂,清凉油等,计入管理费用什么科目?
老师下午好,我想问一下,我们是苗木专业合作社,是一般纳税人免税的,然后收入4万,开发票开的是四万零二十五,然后实际收款就收4万,这种情况下做账应该怎么做?
老师 帮忙去一下水印
老师,注册资金实缴和认缴账务处理是什么
不是还没收到吗
没收到所以在借方啊