实际抵减的时候,借:应交税费—未交增值税,贷:其他收益

老师好,请问一般纳税人进项加计抵减的税额如何做账务处理?
我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理
请问进项税额加计抵减的全部账务处理是怎样做的?
加计抵减的税额,怎么样做账务处理
增值税申报后,进项税加计抵减了,导致增值税减免了一部分,请问减免的这部分增值税账务怎么处理呢?
老师,所得税汇算清缴收到退税227.39会计账务如何处理
老师,销售使用过的包装物给别的公司,当时包装物做低值易耗品。已经入费用,现在怎么做账呢?还是开票给购货方
老师 如果我把对方开进来的发票做了入账标识后 后面对方需要红冲的话还可以红冲吗
公司有代开劳务发票申请,劳务人员在全国各地都有,如果劳务发生地选择公司地,那增值税是不是都交给公司地的税务局,
去年做了预付账款, 然后钱退回来了 要充预付账款吗?
老师,税务数字账户如何开通?
是不是做审计的大多是相对比较正直的人
老师,我进电子税务局开发票,但是发票业务没有蓝色发票开具这个显示,是不是没有开通税务数字账户
六月报个税报的四月份的工资共计126141元,个税68.31元但是四月份的工资在五月份的时候发放了,发放的时候没有扣个税,给员工全额发放了,在六月份做账的时候,这个怎么做账
老师,您好,金蝶标准版凭证打印,这边打印不出来,必须要用套打模式才能打印 ,为什么,难道自己不能设置打印凭证的格式吗?
要不要计提?
可以做到营业外收入吗?
不需要计提的,可以计入营业外收入