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我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理

2022-04-11 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 11:59

你好,当时留底的分录怎么做的?

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快账用户2306 追问 2022-04-11 14:28

借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税

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齐红老师 解答 2022-04-11 14:37

你好,进项转出是什么原因的?

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快账用户2306 追问 2022-04-11 14:38

因为我们公司使用的简易征税,部分进项税费不能全部计入进项税去留抵,有一部分需要转出,不能留抵

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齐红老师 解答 2022-04-11 14:41

借主营业务成本 贷,应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费未交增值税或者是转出未交增值税。

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快账用户2306 追问 2022-04-11 14:43

老师,为什么要冲成本,有点不太明白

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齐红老师 解答 2022-04-11 14:54

这是增加成本,你本来进项抵扣啦,现在需要加税合计,你不得做成本。

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快账用户2306 追问 2022-04-11 15:46

明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-11 15:54

不要客气,工作愉快。

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你好,当时留底的分录怎么做的?
2022-04-11
你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费-未交增值税,贷其他收益 
2022-09-19
你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费,贷其他收益  
2022-09-16
你好,他计入进项税额,这个实际有没有认证啊?还是说科目用错了?
2023-09-01
这个加计抵减,只有抵扣的时候计入其他收益科目,没有抵扣,不管他
2022-04-29
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