你好,同学借应收账款贷主营业务收入,不需要做应交税费。

老师好,4月开始小规模纳税人免征增值税,确认收入时还需要计提税金吗?
小规模现在免增值税,还用做会计分录不?是不是从4月份开始
小规模纳税人4月份开始减免增值税,还需要做会计分录吗
从2022年4月开始小规模纳税人免税的会计分录到底要不要做价税分离?
老师,所有的进项票都叫成本票吗
增值税申报表进项转出金额明细在哪里查
老师你好就是我们进回来的谷打成米,然后有人买糠我们是免税的不
老师,我司是小规模纳税人,有固定资产2015年购入的,是文件柜,打印机,碎纸机来的,总原值是15000元,累计折旧是14300元,2018年已经全部折旧完毕,剩下净残值是700元,执行的是“企业会计制度(2001)”,现在要税务注销,固定资产报废如何做账务处理?需要哪些资料备查?
老师,企业注销其他应付款大于利润总额,是否要交税
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
不需要入应交税费,再转营业外收入吗
你好,同学不需要了,但是汇算清缴的时候,你是要调增这一块儿的。
怎么调增啊
在那个纳税调整表上有个四十五行,可以在那里面调增其他的。
为什么要调增啊
借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 我这样做了,还需要调增吗
您好,您税费的话都没有金额,您怎么做凭证呢?
按百分之一算的
你好,4月1号以后,他就没有这个政策呀。
4月1号以后是免税的了。
汇算清缴调增,按多少金额调整呢
就按照三个点免税的金额来调整的。
我是不是做了这个会计分录,到汇算清缴就不用调增了
你好,你没办法做这个分录的,因为你做了以后他的应交税费,他就会挂数。
转营业外收入不行吗
你好,因为你应交税费没有挂金额,所以没法转的,你只能到清缴的时候去调整的,他和三月份以前的那个处理方法不一样了。
这个文件中这么说的
你好,你看他有一句话,她说免征的在营业外收入里体现了,但是现在咱没法做凭证呀,那个只是税法的。
营业收入,不是外收入啊
你好同学,嗯,那您就按他这个政策来吧。