借应付账款贷利润分配未分配利润73333 借利润分配未分配利润69840.9 应交税费应交增值税进项3492 贷应付账款

今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师,你好。去年12月计提了12月 的租金,借:管理费用73333,贷:应付账款。今年1月收到专票。进行了勾选。其中金额69840.9,税金3492。今年应该怎么做账务处理
老师,去年12月份人为暂估了一笔费用,借:管理费用——其他,贷:应付账款——暂估款,今年汇算已调整,收不到发票,账上该怎么处理?
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
你好老师:我9.10.11月房租费付给房东后,每个月记了借:预付账款,办公所租金,贷银行存款,房东在去年11月开了9-12月的发票,但是我今年1月份才记借管理费,贷:预付帐款可以的吗
您好,我有批帐不知怎么算
我们收到报关单,当月开销售发票,次月申报增值税,然后收到款后再勾选出口进项发票,申请退税吗?是这个流程吗?还有别的要操作吗
朴老师,26年01月广州的征税期是到什么时候截止?
医保断缴2月有什么影响
老师好,我是出纳员,想咨询下上月支出的年会歺费及其所购水果等,发票本月开的,这些是贴票入上月,入还是下个月呢
私立高中每个月做账报税要怎么做?没有接触过。
开项目平台补贴,查下属于哪个信息分类
我公司的房租因为修路被征用了,收到了补偿款,目前需要老师指教固定资产怎么下账,收到的款怎么做账务处理。
老师定期定额的个体户需要工商年报么
公司一楼充电桩收入写营业外收入还是啥?科目写啥归属部门属于啥
收到的专票不能借:应交税费—进项税,贷:以前年度损益调整吗
你是企业会计准则做账吗?
如果不是的话,用利润分配未分配利润来做 还有你这个金额不对,差着一分钱
是的呢老师
那你看下你的税额是少写了一分钱吗?
是企业会计准则。是69841。打错字了。不好意思
是企业会计准则的话就可以用我刚刚的处理方式做嘛?
可以的,可以这么做的。
好的。谢谢老师
不用客气 工作愉快