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我的应交印花税余额还挂着500多元,是21年12月份计提的。当时电子税务局里没有跳出印花税的申报,然后就一直挂在账上,应该怎么处理?

2022-05-18 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 14:04

您好,在电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-补充印花税税源信息,补申报缴纳印花税。

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快账用户9529 追问 2022-05-18 14:11

原来是有报过印花税的,12月份没有跳出来。我现在去报的话,税款所属期调到12月份的吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 14:11

您好,可能要更正申报。

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快账用户9529 追问 2022-05-18 14:13

我说的是21年12月份之前报过印花税,现在是12月份的那一次没有跳出来,就一直没有申报

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齐红老师 解答 2022-05-18 14:14

您好,要补申报。需要自己主动填写税源信息申报,申报是企业的义务。

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快账用户9529 追问 2022-05-18 14:16

日期该为12月份是么,然后要点击保存税源吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 14:17

您好,是的,如果能保存就没问题。

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您好,在电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-补充印花税税源信息,补申报缴纳印花税。
2022-05-18
借应交税费,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2021-02-22
您好,那您借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(进项税转出),
2022-12-31
你好,这个去大厅申请退税就行。
2022-07-13
你好,更正申报申请退税,借银行存款,贷应交税费印花税,借应交税费印花税贷利润分配,未分配利润汇算纳税调增。
2024-02-06
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