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四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢

2022-12-31 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-31 15:09

您好,那您借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(进项税转出),

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您好,那您借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(进项税转出),
2022-12-31
你好,同学 补计提 借税金及附加 贷应交税费应交印花税等附加税
2024-01-15
留抵退税的分录是借银行存款贷留抵退税 借留抵退税贷进项税额转出。
2024-01-02
你好,更正申报申请退税,借银行存款,贷应交税费印花税,借应交税费印花税贷利润分配,未分配利润汇算纳税调增。
2024-02-06
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
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