您好 请问发放了股利 计提了法定盈余公积吗
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗?
请教老师,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润,根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗?
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
资产负债表中未分配利润期末数减去期初数等于利润表净利润本期数不等于累计数,原因是什么? 你好,应当是净利润的本年累计,如果有以前年度损益调整业务,需要考虑进来。 老师,以前年度损益调整这个科目没有数呢
老师,报表中,未分配利润期末-期间初不等于净利润本年累计数,会是什么原因?我是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
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老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
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老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
没有发放了股利 计提了法定盈余公积呢
计提了法定盈余公积 要减去
不是 是两个都没有呢
那可以把您科目余额表 利润表 资产负债表截图给看看吗
可以的,我看看怎么发送上去
好的 等您截图上传
麻烦老师帮忙看看什么问题了,谢谢
差额18390.41-15700.94=2689.47 您科目余额表本年利润是这个金额 没错啊 您前面月份勾稽关系是平的吗?
不是等于净利润本年累计数吗?我看等于净利润本月数是对的吗
是应该净利润的累计数 您本年利润科目每个月都结转吗
老师我看不到最后一次回复的信息呢
是应该净利润的累计数 您本年利润科目每个月都结转吗 这样可以看见吗
噢噢看到了,对呢 每个月都结转本年利润 是一年结转一次是吗
是 应一年结转一次 看了表格 您勾稽关系是平的啊 不是这个月不平的吧?
不过我们还有一套账,给别人做的,看她也是一个月结转一次,是等于本年累计数的。我看上一年12月的时候勾稽关系是不对的,不过今年1月又是对的
因为1月份是当年重新开始的 基本都能对上的 本年利润结转到利润分配 应该年末的时候结转一次就好了
说转到是结转到利润分配未分配利润啊,没有一个月转一次呢,我以为说的是损益类科目结转到本年利润了。不过我应该是未分配利润期末减期初等于-4932.47才对是吗?现在等于-2689.47差额是2243。这个数其实跟一月的净利润是一样的呢,1月净利润是-2243,就是不知道怎么找到原因
您资产负债表的差额是-2689.47 本年利润科目余额也是这个数据 净利润本月数也是 您看下资产负债表未分配利润的取数设置公式是怎么设置的