你好; 你们 修理厂先计入库存商品-配件核算; 领用维修的时候计入成本去

3.某汽车制造企业为增值税一般纳税人,生产的小轿车(消费税税率为5%),每辆统一不含税价格为10万元,2018年10月发生以下业务: (1)与某特约经销商签订了40辆小轿车的代销协议,当月收到经销商返回的30辆小轿车的代销清单及销货款和税款,考虑到与其长期业务关系,汽车厂开具了40辆小轿车的增值税专用发票; (2)赠送给某协作单位小轿车3辆,并开具了增值税专用发票; (3)用一辆小轿车与空调厂家交换了30台空调,用于改善办公条件,双方均未开具增值税专用发票,也不再进行货币结算; (4)提供汽车修理服务,开具普通发票上注明的销售额为5.8万元; (5)进口一批汽车轮胎,海关代征的增值税10万元,货已入库(进口增值税专用缴款书已稽核比对相符); (6)本月购进生产材料,取得增值税专用发票上注明增值税14万元,货已到达尚未验收入库,专用发票尚未认证,货款只支付70%,其余30%下月一次付清;并支付购货运输费,取得的增值税专用发票上注明的运费3万元(当月已认证)。 要求:计算当月应纳的增值税与消费税。
(1)取得货运收款,并且开具了增值税专用发票,增值税税率9%,价税合计200万元;收取价外收入4万元,开具增值税普通发票。(2)与乙货运企业共同承接-项联运业务,收取全程不含税货收入75万元,并全额开具了增值税专用发票,同时支付给乙货运企业(-般纳税人)联运运费,并取得乙货运企业开具的增值税专用发票,发票注明价款30万元。(3)当月购进5辆运输用的卡车,取得增值税专用发票注明的不含税金额55万元;购进--辆办公自用的小轿车,取得机动车统--销售发票上注明的加税合计金额22.6万元,(4)将部分自有车辆对外出租,取得租金开具增值税专用发票注明不含税租金6万元,(5)当月-辆运营货车需要修理,取得汽车修理厂开具的增值税专用发票上注明维修费1.8(6)因保管不善,上月从--般纳税人企业购进的一批零部件丢失,该批零部件账面成本2万元。其中运费成本0.3万元(当地-般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣。(不会可以先不做)要求:根据上述资料,回答问题,每问需计算出合计数:(1)计算该企业本月销项税额。(2)计算该企业本月应转出的进项
老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
修理厂开出汽车修理费,开出来的发票是具体修车有销货清单的销货发票,该如何入账?收到的含销货单发票还能记入维修费科目吗?还是需要做材料入库,当作购进材料
5.某汽车制造企业为增值税一般纳税人,其生产的小轿车不含税价格为10万元/辆(消费税税率为5%),2020年10月发生以下业务:(1)与某特约经销商签订了40辆小轿车的代销协议,代销手续费率为5%,当月收到经销商返回的30辆小轿车的代销清单及销货款(已扣除手续费)和税款,考虑到与其长期业务关系,汽车厂开具了40辆小轿车的增值税专用发票。(2)赠送某合作单位小轿车3辆,并开具了增值税专用发票,同时请运输企业向合作单位开具了0.6万元的运费发票并转交给了合作单位。(3)用一辆小轿车与空调厂家交换了30台空调,用于改善办公条件,考虑双方换入的货物均作固定资产处理,故均未开具增值税专用发票,也未进行货币结算。(4)将本企业售后服务部使用12年的2辆小轿车,以每辆4.24万元的价格销售给了某企业(该小轿车原出厂价为每辆6万元)。(5)提供汽车修理服务,开具的普通发票上注明的销售额为5.8万元。(6)本月购进生产材料,取得的增值税专用发票上注明的增值税为14万元,货已送达,尚未验收入库,货款只支付了70%,其余的30%下月一次性付清,并支付购货运输费3万元(有货票)。增值税专用发票尚未
滞纳金分录怎么做的呢
老师您好,请问公司成本不负责,用倒挤核算成本怎么做呀?
老师您好,请问公司采购石油焦,经过工厂高温煅烧成品成煅后焦,这种成本核算怎么做合适吗?领料与产成品入库,销售出库,都怎么取数合适呢?
小规模纳税人开出一张普票但是收款不是对公收款,做账会计科目怎么做,借方写什么
印花税到底是按照占股份额交还是按照股权转让上的金额交啊
老师,我公司员工把车给公司用,然后公司以工资补助形式发给员工,员工的的汽油费、过路费、修理费、可以作为公司的开销税前扣除吗
老师,两个超市之间互相调拨商品,可以给对方开发票吗
老师 我们租赁厂房时 当时直接签了协议 我就在当月 做了分录 借 其他应付款 -辉洁达公司10万 贷 应付账款-辉洁达公司 10万 再12月 公户给转了10万租赁款 但是12月开了5万的租赁发票 还是专票 而且前期 我都每个月分摊了 借 制造费用 管理费用 贷 其他应付款 租赁 现在这个月怎么做账呢 已付款好做 就是那张发票怎么入账呢
老师好,年底封帐需要打那些科目明细附在凭证上面
我公司是运输公司,名下车辆都是挂靠进来的,买车的车款是挂靠方支付的,当时入账的时候是:借:固定资产353982.30,进项税额46017.70,贷:其他应付款-挂靠方40万,累计折旧计入管理费用,现在转让出去了,累计折旧36万,卖了1.8万,我要怎么处理才能平?