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写分录(14)18日,销售给长桥企业产品一批,售价75000元,销项税额12750元,同时将多余款2250元退回(15)19日,以银行存款支付广告费6000元。(16)20日,以现金支付厂部办公用品费500元。(17)23日,收回前欠货款45000元,存入银行。(18)27日,将银行存款3000元捐给希望工程。(19)31日,分配结转本月应付工资,其中,生产工人50000元,车间管理人员4000元,厂部管理人员6000元。(20)31日,预提本月短期借款利息4000元。(21)31日,计提本月固定资产折旧,其中,车间1040元,厂部580元

2022-05-18 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 21:54

您好 (14)18日,销售给长桥企业产品一批,售价75000元,销项税额12750元,同时将多余款2250元退回 借:预收账款75000%2B12750%2B2250=90000 贷;主营业务收入 75000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 12750 贷:银行存款2250 (15)19日,以银行存款支付广告费6000元。 借:销售费用 6000 贷:银行存款 6000 (16)20日,以现金支付厂部办公用品费500元。 借:管理费用 500 贷:库存现金 500 (17)23日,收回前欠货款45000元,存入银行。 借:银行存款 45000 贷:应收账款 45000 (18)27日,将银行存款3000元捐给希望工程。 借:营业外支出 3000 贷:银行存款 3000 (19)31日,分配结转本月应付工资,其中,生产工人50000元,车间管理人员4000元,厂部管理人员6000元。借:生产成本 50000 借:制造费用 4000 借;管理费用 6000 贷:应付职工薪酬 60000 (20)31日,预提本月短期借款利息4000元。 借:财务费用 4000 贷:应付利息 4000 (21)31日,计提本月固定资产折旧,其中,车间1040元,厂部580元 借:制造费用 1040 借:制造费用 580 贷:累计折旧 1040%2B580=1620

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您好 (14)18日,销售给长桥企业产品一批,售价75000元,销项税额12750元,同时将多余款2250元退回 借:预收账款75000%2B12750%2B2250=90000 贷;主营业务收入 75000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 12750 贷:银行存款2250 (15)19日,以银行存款支付广告费6000元。 借:销售费用 6000 贷:银行存款 6000 (16)20日,以现金支付厂部办公用品费500元。 借:管理费用 500 贷:库存现金 500 (17)23日,收回前欠货款45000元,存入银行。 借:银行存款 45000 贷:应收账款 45000 (18)27日,将银行存款3000元捐给希望工程。 借:营业外支出 3000 贷:银行存款 3000 (19)31日,分配结转本月应付工资,其中,生产工人50000元,车间管理人员4000元,厂部管理人员6000元。借:生产成本 50000 借:制造费用 4000 借;管理费用 6000 贷:应付职工薪酬 60000 (20)31日,预提本月短期借款利息4000元。 借:财务费用 4000 贷:应付利息 4000 (21)31日,计提本月固定资产折旧,其中,车间1040元,厂部580元 借:制造费用 1040 借:制造费用 580 贷:累计折旧 1040%2B580=1620
2022-05-18
同学你好 问题不完整吧
2022-12-23
借原材料8万, 应交税费应交增值税进项12800, 贷银行房款92800
2022-12-23
17借库存现金1000 贷银行存款1000
2023-12-27
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-23
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