你好 这个税法上没有这个规定啊,是可以的
请问老师,固定资产没有发票,折旧费计入生产成本~结转入库存商品,再结转主营业务成本,这个所得税再调增?计入生产成本这块怎么会计处理
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
生产沥青混凝土这种特殊行业,做账的时候要设置库存商品?库存商品可以做库存?因为客户付钱只付一小部分,我们根据收入结转库存商品这样库存商品有留存,实际是生产出来客户就拿走了,三个小时就失效,那我账上又有库存实际库存商品再去工地?这个违背税法吗?会被处罚吗
税法有规定会计根据开具发票去把生产成本归集成库存商品,这个违法吗?
会计做账生产成本什么时候转为库存商品,这个税法有规定吗?
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
我们是根据客户付款开具发票的,所以可能会隔了好几个月?这个有什么税务风险?
这个是你们的成本拨打比较大的
成本拨打什么意思
打错了 这个是你们的成本波动比较大的