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老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整

2026-03-19 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-19 09:10

同学,你好
多计提0.05,这个不要紧。
你按照申报表的做账

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快账用户5053 追问 2026-03-19 09:11

但我想把增值税那里的0.05消除了

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同学,你好
多计提0.05,这个不要紧。
你按照申报表的做账
2026-03-19
你好 按照现在政策 如果小规模季度收入超45万 就得这个收入全额计算缴纳增值税和对应的附加税(附加税小规模可以减半,原来政策是到21.12.31,不过有省份说延续) 比如44万的收入 不交增值税和附加税 要是46万 那么就是46全计算缴纳
2022-01-07
你可以按工程进度,按季度确认无票收入的
2022-02-11
有无票收入的,正常填写到第一行就可以的。你这已经超过了30万,然后减免的2%,按照第一行的金额乘以2%他如果提示你减免的2%不对的情况下,你忽略提交了就行
2026-01-20
是的剩余的10万元做无票收入。现在只要不是专票都免税
2022-04-13
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