同学你好 很高兴为你解答 实际的税金 包括 增值税 所得税 印花税 增值税附加

在产品销售成本核算中,公司开13个点的发票,实际的税金成本怎么计算
星海公司的产成品采用计划成本法核算。2020年6月星海公司月初结存产成品的计划成本为50万元,产品成本差异为超支1.4万元,本月生产完工入库的产成品实际成本为249.3元,计划成本为260万元。本月发出产成品的计划成本为280万元,其中对外销售的产成品计划成本为250万元(售价为300万元,增值税销项税额为39万元,款项已全部收存银行),在建工程领域的产成品计划成本为30万元要求做出星海公司发出产成品的下列会计处理。(1)编制销售产成品并结算产品销售成本的会计分录(2)编制在建工程领用产成品的会计分录(3)计算本月产成品成本差异率(4)分摊产品成本差异5)计算产成品在资产负债表中的“存货”项目中应填列的全额
星海公司的产成品采用计划成本法核算。2020年6月星海公司月初结存产成品的计划成本为50万元,产品成本差异为超支1.4万元,本月生产完工入库的产成品实际成本为249.3元,计划成本为260万元。本月发出产成品的计划成本为280万元,其中对外销售的产成品计划成本为250万元(售价为300万元,增值税销项税额为39万元,款项已全部收存银行),在建工程领域的产成品计划成本为30万元要求做出星海公司发出产成品的下列会计处理。(1)编制销售产成品并结算产品销售成本的会计分录(2)编制在建工程领用产成品的会计分录(3)计算本月产成品成本差异率(4)分摊产品成本差异5)计算产成品在资产负债表中的“存货”项目中应填列的全额
星海公司的产成品采用计划成本法核算。2020年6月星海公司月初结存产成品的计划成本为50万元,产品成本差异为超支1.4万元,本月生产完工入库的产成品实际成本为249.3元,计划成本为260万元。本月发出产成品的计划成本为280万元,其中对外销售的产成品计划成本为250万元(售价为300万元,增值税销项税额为39万元,款项已全部收存银行),在建工程领域的产成品计划成本为30万元要求做出星海公司发出产成品的下列会计处理。(1)编制销售产成品并结算产品销售成本的会计分录(2)编制在建工程领用产成品的会计分录(3)计算本月产成品成本差异率(4)分摊产品成本差异5)计算产成品在资产负债表中的“存货”项目中应填列的全额
星海公司的产成品采用计划成本法核算。2020年6月星海公司月初结存产成品的计划成本为50万元,产品成本差异为超支1.4万元,本月生产完工入库的产成品实际成本为249.3元,计划成本为260万元。本月发出产成品的计划成本为280万元,其中对外销售的产成品计划成本为250万元(售价为300万元,增值税销项税额为39万元,款项已全部收存银行),在建工程领域的产成品计划成本为30万元要求做出星海公司发出产成品的下列会计处理。(1)编制销售产成品并结算产品销售成本的会计分录(2)编制在建工程领用产成品的会计分录(3)计算本月产成品成本差异率(4)分摊产品成本差异5)计算产成品在资产负债表中的“存货”项目中应填列的全额
老师,有餐饮行业的内账表格吗?
老师,公司有活动,外来人员的交通费用由公司支付,计入什么科目?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
我单位100%投资的企业增资,找的代理办理的营业执照业务,现在税务登记带进来的数据从其他有限责任公司,变成私营有限责任公司了,问代理,代理说是系统的原因,现在税务变更怎么办?
工会经费 和水利建设费 按什么缴纳 ,需要每个月缴纳 还是可以一次性缴纳
249 万(退税)= 省 1000 + 高风险;251 万(补税)= 多交 1000 + 低风险。选 251 万,安全第一。 请问老师,这句话分析的复核实际工作中的经验么?
想问老师我公司取得的单独的出口商品的运费收入需要交增值税吗,
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?
想问出口商品的免税和出口商品的退税
我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人,这年头钱不好挣,该行业都是这种操作,有很大的风险,老师帮我在做账报税方面规避下注意事项(机器,原材料采购都是不含税报价,不开发票,私转私;经销商买纸碗大多也是私转私,用不少用信用卡,花呗付款,为此办了个体户收款码,收款码名称却是公司名称)。收款码用个体户执照办的,收款码名称是公司的,这种肯定不行,那么我现在把收款码名称变更为个体户名称,个体户和公司签代收代付协议,在做账方面怎么避免
如果有进项税额呢?所得税按开票金额的25计算吗
有进项税,作为销项税的抵消,那就是计算税负率了 所得税看有没有超出300万元,100万元以下是2.5%,100-300的部分是5%
我是想计算,公司开10万的票,实际的税负是多少
开具的是什么发票 需要知道发票项目才可以确定增值税的税负