你好,这个就需要再申报
老师,企业21年租赁的个人房屋,对方没给开发票,企业汇算清缴时做了纳税调增,这种情况还要给他做财产租赁申报个税吗?
老师,我想问问我们企业租赁自然人的仓库,每月房租是4万5,他没开发票都是给收据,一年就55万房租了,那到时纳税调增我要多缴多少税呢?
请问老师,企业汇公司写字楼房租费给个人房东,对方不开发票,那在做所得税汇算清缴中如果调增房租费这块?
老师您好,法定代表人自有房产租给企业做办公室,今年又把房子卖给了个人B,企业每月给B三四千租金费用,请问这种情况下企业需要申报房产税及城镇土地使用税吗?在企业申报纳税界面上有这个两个税费种的申报提示
请问房东在出租房屋给公司使用时,房东将租赁收入的个税包含在开给企业的发票里了,在做汇算清缴的时候需要纳税调增,请问具体是怎么处理的呢,如何计算,谢谢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
您是说需要去申报财产租赁所得是吗?老师21年没有申报,现在补申报可以吗?
我的意思是不需要再申报。
哦哦,东老师,如果对方去税务代开了发票,但是发票上没有备注需要企业代扣代缴字样,这样企业需要代扣代缴去申报财产租赁所得收入吗
对,那这种情况是需要在后代缴个人所得税的。
即使发票上没有备注代扣代缴字样,企业也需要去申报吗?21年没做,22年下个月补做可以吗?
这种情况你需要和对方确认一下,看看对方是否在开发票的时候已经交税了吗
老师,如果他缴税了,我们就不用申报了吗,如果没缴税,我们就要做申报是吗?还是都要去申报
对,没错,他申报的你们就不需要申报。
好的,谢谢老师,再请教您,如果租赁的不是个人的,是做了税务登记的,个体工商户,小规模或一般纳税人,这种就不需要我们申报了对吧,只有个人要。
这种个体户就不需要你们再扣缴扣税的。