你好,这个就需要再申报

老师,企业21年租赁的个人房屋,对方没给开发票,企业汇算清缴时做了纳税调增,这种情况还要给他做财产租赁申报个税吗?
老师,我想问问我们企业租赁自然人的仓库,每月房租是4万5,他没开发票都是给收据,一年就55万房租了,那到时纳税调增我要多缴多少税呢?
请问老师,企业汇公司写字楼房租费给个人房东,对方不开发票,那在做所得税汇算清缴中如果调增房租费这块?
老师您好,法定代表人自有房产租给企业做办公室,今年又把房子卖给了个人B,企业每月给B三四千租金费用,请问这种情况下企业需要申报房产税及城镇土地使用税吗?在企业申报纳税界面上有这个两个税费种的申报提示
请问房东在出租房屋给公司使用时,房东将租赁收入的个税包含在开给企业的发票里了,在做汇算清缴的时候需要纳税调增,请问具体是怎么处理的呢,如何计算,谢谢
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
您是说需要去申报财产租赁所得是吗?老师21年没有申报,现在补申报可以吗?
我的意思是不需要再申报。
哦哦,东老师,如果对方去税务代开了发票,但是发票上没有备注需要企业代扣代缴字样,这样企业需要代扣代缴去申报财产租赁所得收入吗
对,那这种情况是需要在后代缴个人所得税的。
即使发票上没有备注代扣代缴字样,企业也需要去申报吗?21年没做,22年下个月补做可以吗?
这种情况你需要和对方确认一下,看看对方是否在开发票的时候已经交税了吗
老师,如果他缴税了,我们就不用申报了吗,如果没缴税,我们就要做申报是吗?还是都要去申报
对,没错,他申报的你们就不需要申报。
好的,谢谢老师,再请教您,如果租赁的不是个人的,是做了税务登记的,个体工商户,小规模或一般纳税人,这种就不需要我们申报了对吧,只有个人要。
这种个体户就不需要你们再扣缴扣税的。