同学,你好,如果工资0申报,全都得0申报

老师我们这个月不发工资,个税零申报是不是收入,社保和专项附加扣除都填零
如果员工个税工资申报了2000,但是交了社保医保,专项扣除附加扣除还用填数不
请问,个税申报,比如因为疫情,10月份没有工资,员工收入为零,个税申报时,这个月费用5000元、专项扣除、专项附加扣除扣除在个税申报时可以扣吗?
老师,如果上个月没有发工资,只买了社保,那么申报个税时,是零申报还是按个人社保部分计入收入申报。比如员工的个人社保部分是五百,没有发工资,那么申报个税时是收入处填0,专项扣除部分填入500,还是收入处填500,专项扣除部分也填入500?
请问老师,如果5月的工资6月不一定发,那5月的收入都申报0?5月和6月的工资一起发,7月申报个税的时候收入是两个月收入,专项扣除和专项附加扣除也是扣除两个月的吧,累计扣除?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢