你好; 借方; 说明 你缴纳多了。 计提少了。 正常是一致的金额
胡老师您好,请问运输公司:应交增值有贷方余额,城建税,教育附加,地方教育附加这3项有借余额,怎么做分数做平谢谢 城建税,教育附加,地方教育附加这3项有借方余额是因为没有计提吗 但是应交增值税有贷方余额又是什么原因呢,要不要做平它呢
老师你好,我公司7月缴纳教育费附加64.42元,9月份计提教育费附加52.88元,为什么会在科目余额表上发生在借方,余额是11.54元,请问这个我怎么改呢?地方教育费和城市维护建设税也是这样子发生的。
12月份,月末,二级科目,应交增值税、未交增值税、应交所得税、应交城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加,这几个科目,正常情况下是余额的吗?
老师你好,刚接手一家公司的账,科目余额表上应交地方教育附加余额在借方,应交教育附加余额在贷方余额相等,这个正常吗
老师我的应交城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加都在借方有余额,这种的我应该怎么调整呢,
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
那应交教育附加余额在贷方为什么,这两者有什么关联吗
你好 ; 在贷方说明 你们公司 要么就是减免了部分税费; 你要把差异转营业外收入去 ; 要么就是少缴纳了