你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
销售甲产品200件每件售价500元,共计100000元,增值税销项税额13000元,代垫运杂费300元,产品已发出,货款尚未收到
出售a产品100件,每件不含增值税售价1000元,计货款10万元,增值税为13,000元,产品已发出,货款尚未收到,
9日向长江公司出售102#产品。增值税专一用发票注明:102#产品1000件,每件售价100元,增值税税额13000元。价税款尚未收到。
2.出售产品A产品80件,每件售价为1000元,增值税率为13%,货款及税款尚未收到。的会计分录
1.12月1日,利民工厂销售给市物资总公司A产品1000件,每件售价340元,共计货款34万元,增值税57800元,产品已提出,货款尚未收到
嗯,员工医保当月增员后5天后离职了再减员可以吗?
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你好,为什么在广东税务局页面点登录没有反应的呢?
你好老师,高新技术企业工资归集比例一般能做到多少,其次高新企业认定标准是什么
我们单位每月会计提年终奖,那平常发放给员工的奖励可以冲减这些计提的年终奖吗?
甲公司本年7月为乙公司提供一次光租业务,收费226万元,相关成本费用为100万元,相关可抵扣进项税额为15万元。若提供期租业务自身多支出成本费用50万元,需要收费272.5万元,相关可抵扣进项税额为20万元。若提供程租业务自身多支出成本费用100万元,需要收费327万元,相关可抵扣进项税额为23万元。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。甲公司不满足增值税加计抵减政策的条件。(三个方案分别应纳增值税应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润)只要计算结果,不用公式
老师,你好!小微利企业利润表中的所得税费用,是按优惠前的数填还是按优惠后的数填呢?
老师之前填一个政府调查表让我填利润正数,那我工商年检的时候,我财务报表是负数我按那个填
老师工商年假利润是亏损,我就得填亏损吧