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资料:大洋公司2021年1月发生下列业务:1.销售给甲公司甲产品一批,售价为20000元,增值税2600元,同时以银行存款文付代垫运杂费500元,按合同规定采用托收承付结算方式,现已办安托收于续,货款尚未收到。2.收到售给甲公司的货款以及代垫的运杂费,已存银行。3.企业预付乙公司购货款20000元。4.企业收到乙公司发来的原材料,买价16000元,增值税税额2080元。余款已收存银行,材料也已验收入库。5.企业赊销一批货物给丙公司,不含税售价为10000元,増值税税率13%,付款条件为4/10、1/30、n/60,货物已经发生,现金折扣不含增值税。6.丙公司于第10天偿还货款。业售给乙公司产品批,售价so000元,因批量销售,给乙公司10%的阎业折扣,增值税税率13%,货款尚未收回,商品已发出。8.总务部门领用定额备用金1000元,以现金支付。9.收到丙公司交来的包装物押金1800元,存入银行。10.总务部门门前来报销办公用品费用280元,审核无误,以现金补足其定额。要求:编制相关会计分录。

2022-05-19 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 21:54

1借应收账款23100 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 银行存款500

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:54

2借银行存款23100 贷应收账款23180

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:54

3借预付账款20000 贷银行存款20000

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:55

4借原材料16000 应交税费应交增值税进项税额2080 贷预付账款18080

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:55

5借应收账款11300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:56

6借银行存款10900 财务费用400 贷应收账款11300

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:56

8借其他应收款1000 贷库存现金1000

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:57

9借银行存款1800 贷其他应付款1800

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齐红老师 解答 2022-05-19 21:57

10借管理费用280 贷库存现金280

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1借应收账款23100 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 银行存款500
2022-05-19
1.借应收账款23100 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 银行存款500 2借银行存款23100 贷应收账款23100 3借预付账款20000 贷银行存款20000 4. 4借原材料16239 应交税费应交增值税进项税额2111.07 银行存款1649.93贷预付账款20000 5借应收账款11300 贷主营业务10000 应交税费应交增值税销项税13000 6.借:银行存款 11200 财务费用100 贷应收账款11300 7.应收账款50850 贷主营业务收入45000 应交税费应交增值税销项税额5850 8.其他应收款-备用金 1000贷库存现金1000 9借银行存款1800 贷其他应付款1800 10借管理费用280库存现金720贷其他应收款1000
2022-06-18
你好请把题目完整发一下吗
2022-05-20
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