你好1. 让对方给你提供4月科目余额表即可 ; 根据期末数据来建账; 但是你要核对 提供的 明细是否与你实际一致; 避免造成账实不符合
老师我们公司是5月正式注册下来的,我们在5月到8月买的电脑办公用品日用品全部都是在9月用现金报销支付的,这个帐我应该做到几月的呀,外账我是从5月开始建账的。然后这些费用全部做到9月但是这些发票的进项已经在8月抵扣了有没有什么问题呢,之前只做了内账,这个月不是要季报了吗,才开始建的外账。
老师,我刚到一家箱包公司当内账会计 4个股东都想知道盈亏,去年7月份成立的,至今没账,出纳光记了个现金账,我是不是光盘点建账就行了,需要外账会计提供哪些数据?
请问我5月进公司做内账建账,需要外账会计提供点什么来建账呢,外账没发票的没做进去,我想从5月开始计账起,是不是我只需要4月的科目余额表就能建账了呢?
老师,之前的会计只做了流水账。现在我开始从本月建账,因为之前有好几个月的工资没有发,这个月我发前几个月的工资,怎么做分录呢?需要计提工资吗?还是建账时应付职工薪酬期初余额补充进去前几个月的工资金额吗?