你好,(1)1、非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。 调增200*(10%-6%)=8 2、业务招待费15,15*0.6=9,2000*0.005=10,调增15-9=6 3、300*0.12=36,公益性捐赠支出调增50-36=14 4、直接向灾区捐款,调增30 5、国债利息收入,调减16 6、接受捐赠设备,调增100 (2)应纳税所得额300%2B8%2B6%2B14%2B30-16%2B100=442 应纳税额442*0.25=110.5
3、某甲企业2015年销售收入8000万元,销售成本3000万元,本年需调整的项目数据如下: (1)企业管理费用700万,其中列支业务招待费160万元。 (2)销售费用中2000万,发生广告费1500万。 (3)发生财务费用900万元,其中向非金融机构的借款600万,年利率为7%,金融机构同期同类贷款利率为6%。 (4)销售税金500万元(含增值税160万元) (5)营业外收入300万元 (6)营业外支出200万元,其中:通过减灾委员会向遭受自然灾害的地区捐款50万元,直接捐赠给灾区10万元。 要求:(1)计算甲企业的利润总额。 2.计算业务招待费应调整的应纳税所得额。 3.计算广告费应调整的应纳税所得额。 4.计算财务费用应调整的应纳税所得额。 5.计算营业外支出应调整的应纳税所得额。 6.计算该企业2015年度应纳税所得额。 7.计算该企业2015年度应缴纳的企业所得税。(税率为基本税率)(30分)
某居民企业2020年度共发生下列收入事项:(1)主营业务收入8000万元;(2)其他业务收入2000万元;(3)营业外收入500万元;(4)利息收入10万元(全部为购买国库券利息)。发生各项支出如下:(1)主营业务成本4500万元;(2)其他业务成本1000万元;(3)销售2000万元(其中广告费和业务宣传费1600万元);(4)税金及附加300万元;(5)管理费用1500万元(其中:业务招待费200万元);(6)财务费用200万元(全部为银行借款利息)。(7)营业外支出300万元(其中通过民政部门向遭受雪灾地区捐款200万元,且取得了非税收入发票)。企业所得税率为25%,假设无其他纳税调整事项。计算该企业2019年度应纳企业所得税额。
某居民企业2020年度共发生下列收入事项:(1)主营业务收入8000万元;(2)其他业务收入2000万元;(3)营业外收入500万元;(4)利息收入10万元(全部为购买国库券利息)。发生各项支出如下:(1)主营业务成本4500万元;(2)其他业务成本1000万元;(3)销售2000万元(其中广告费和业务宣传费1600万元);(4)税金及附加300万元;(5)管理费用1500万元(其中:业务招待费200万元);(6)财务费用200万元(全部为银行借款利息)。(7)营业外支出300万元(其中通过民政部门向遭受雪灾地区捐款200万元,且取得了非税收入发票)。企业所得税率为25%,假设无其他纳税调整事项。计算该企业2019年度应纳企业所得税额。
某中型工业企业2020年企业会计报表利润为850000元,未作任何调整,依25%的税率缴纳企业所得税。该企业2020年度的有关账册资料如下:(1)企业长期借款账户中记载:年初向工行借款10万元,年利率6%;向其他企业借款20万元,年利率10%,上述借款均用于生产经营,利息支出均已列入财务费用;(2)全年销售收入5000万元,企业在管理费用中列支业务招待费18万元:(3)8月份缴纳税收滞纳金10000元(4)10月份通过民政部门向灾区捐赠100000元,均在营业外支出中列支;。要求:计算应缴企业所得税额
课堂练习1.某内资纺织企业2021年实现营业收入2000万元,年度会计报表利润总额300万元。检查发现,以下有关核算资料需要调整:(1)5月向非关联企业拆借经营资金200万元,年利率10%,(银行同期同类利率为6%);(2)发生业务招待费15万元全部列支;(3)通过市民政局向灾区捐款50万元,直接向灾区捐款30万元,都在营业外支出中列支。(4)取得国债利息收入16万元,接受捐赠设备市价100万元未入账。要求(1)分别计算该企业各项应调增或调减金额;(2)计算全年应纳企业所得税税额。
老师您好,小规模纳税人在季度超过30万以后,应交税费科目应该如何记账呢?
老师,有采购入库台账吗
郭老师,总分公司,分公司看是否需要按月申报增值税,要看哪里,分公司非独立核算的话,都需要报哪些税
车间员工厕所用隔板发票可以抵扣吗
老师,出差的,车票计入差旅费还是交通费,平时加油计入哪个科目
老师好,老师企业所得税申报表里面应付职工薪酬包含企业承担计提的社保吗?比如我1-9月工资是12万,那么社保计提了3千,那是不是我的职工薪酬就应该是123000呢
我们的进项开进来比较细,我能按大类开票吗?比如某牌子面包某味道多少g 多少件,我开票只开某牌子 多少件
老师,我们公司被税务稽查,上月电费进项转出20万,补缴了23/24年的增值税及附加税,这个分录应该怎么做
计提社保和发放社保 计提工资和发放工资的分录怎么写?
员工出差台湾,带回来的凭证是电子发票证明联,这个算是发票吗?可以做为税前扣除吗?