因为这个是对方的所得啊

请问我们公司年底买茶叶送客户 直接计入招待费 税务上要注意什么吗 需要被送的人要缴纳个税吗? 公司买京东购物卡送客人 客人要缴纳个税吗 ? 公司给员工买零食大礼包为员工福利是否要并入工资薪金缴纳个税?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
公司采购高档衣服,首饰,奢侈品送给客户,计入业务招待费,为什么需要代申报个税?
老师,送客户礼品(比较大额的奢侈品),计入业务招待费,请问公司有义务给客户申报个税吗
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一你好,月饼是外购的,不是我们的主要业务,这也计入库存商品吗?
老师,销售方把我们购买方的纸质发票弄丢了,他们提供他们的复制件发票+加盖他们发票专用章可以吗
老师 我们是生产 电商销售为一体的企业 工厂的零星支出 配件支出 等 需要算利润的时候扣减吗
请问老师,去年我们预充了油卡作为机动车加油费,计入管理费用,今年我们车卖掉了,那么注销油卡余额退回要入到其他收入呢还是入到管理费用的贷方呢?
老师个体工商户抖音9月份收入38万,这个缴纳增值税按几个点交?
@李霞老师可以问个问题吗?
采购发票上1000件,出口684件,这个进项发票怎么退税?
能帮忙看报表出报表吗老师
请问一般纳税人,销售方发了红字确认单给我让我确认,已经抵扣的发票冲红。我这边已确认但是对方说不行,他还可以撤销再发一次给我吗
老师你好!我公司一般纳税人 现有设备坏了不能用了 卖废品了或直接扔了 做账时要收集什么原始凭证
请问受益人备案是每个企业都要做嘛?还是有银行公户才需要做还是分情况呢?
但是企业都不代申报是什么原因呢?还是有其他途径避免
这个一般都是不去申报个税的
是税务局没有核查这一块,还是有其他的解释可以避开缴纳个税
这个没办法避税的