你好!按税法是需要的

公司赠送给客户的礼品是在免税店购买的,抬头是个人,这种可以计入业务招待费吗?
公司采购高档衣服,首饰,奢侈品送给客户,计入业务招待费,为什么需要代申报个税?
10.泰利公司全年收入2000万元,业务招待费100万元,包含送客户的礼品费50万元。(1)计算其应调增应纳所得税额。(2)如果公司将送给客户的礼品定制成带有公司标志和名称的礼品,则可以将礼品费记入业务宣传费,计算其应调增应纳所得税额。
请问老师,赠送客户礼品,记入业务招待费,用代扣代缴个税吗
老师公司购买了奢侈品送客户直接做的业务招待费,要不要交个税或增值税
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
但是实际操作中,比如买的礼品卡,中秋送员工,送客户,他们是都不愿意承担个税,请问这样对于公司来说,有风险吗
你好!有风险了。但是查的还是比较少
如果被查到,需要怎么处理呢,比如说员工的,23年送的,现在已经离职了,个税什么都做了移除,这种情况该怎么处理呢
你好!这个税务局会让你企业补税 至于你能不能找对方拿回来这部分税,他不管
这该怎么补呢,员工已离职,也在其他公司入职了,个税系统也新增不上,就算个税我们承担,系统上也提交不了呢
你好!税务局会让你更正申报
老师,这张购物卡老板自己买的,如果我们让对方作废这张发票,减少费用调增利润,让老板自己承担去,是不是就不用补税了,我们用纳税所得额减去遮盖成本,也是负数,不涉及调整要补企业所得税
你好!操作是可以的了。