你好,对的是的,需要纳税调增。

汇算清缴资产折旧表,之前填了一次性扣除,那今年要纳税调增吗?
老师,汇算清缴固定资产折旧调整那个表怎么填列,去年汇算清缴把固定资产一次性计提了折旧,今年要调增
固定资产去年汇算清缴一次性折旧抵扣完了,今年汇算清缴折旧表那一栏还要填什么码
固定资产一次性扣除,填定A201020表后,汇算清缴折旧需要调增吗?
固定资产一次性折旧,汇算清缴可以一次性税前扣除吗?后续年度需要调增吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
不会填表,填完检查时总提示错误,请老师指教,
填写了加速折旧那一行吗?
填了,说填的不对
不要填写那里,不要填写,只填写上面一行的就行。
以后不能给自己找麻烦了,太费劲了这个表
复数68020那一行所有的数字删除。
删除可以吗?内不要填写不要填写啦。
好的,这样就检查正确了,老师你很棒,谢谢
不用客气,工作顺利