您好 (10)15日,预收A企业货款90000元,存入银行。 借:银行存款 90000 贷:预收账款 90000 (11)16日,从银行提取现金60000元,备发工资。 借:库存现金 60000 贷:银行存款 60000 (12)16日,以现金发放工资60000元。 借:应付职工薪酬 60000 贷:库存现金 60000 (13)17日,采购员报销差旅费1380元,余款120元以现金退回。 借:管理费用 1380 借:库存现金 120 贷:其他应收款 1500

写分录(1)2日,长兴公司投入不需要安装的设备一台,价值150000元,当即投入使用。(2)2日,从银行借入短期借款80000元。(3)5日,以银行存款95000元购入汽车一辆。(4)8日,购入材料,买价80000元,进项税额13600元,材料已验收入库,款项未付。(5)9日,从银行提取现金2000元备用。(6)10日,采购员预借差旅费1500元,当即以现金付讫。(7)11日,以银行存款支付8日的购料款93600元。(8)11日,销售产品一批,售价100000元,销项税额17000元,款项已收存银行。(9)13日,生产产品领用材料60000元,厂部领用材料3000元。(10)15日,预收A企业货款90000元,存入银行。(11)16日,从银行提取现金60000元,备发工资。(12)16日,以现金发放工资60000元。(13)17日,采购员报销差旅费1380元,余款120元以现金退回。
写分录(10)15日,预收A企业货款90000元,存入银行。(11)16日,从银行提取现金60000元,备发工资。(12)16日,以现金发放工资60000元。(13)17日,采购员报销差旅费1380元,余款120元以现金退回。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
资料:某企业2022年11月初的现金日记账余额为1600元,银行存款日记账的余额为1936000元。本月发生以下经济业务:1.1日,职工王琳预借差旅费600元,以现金支付。2.2日,开出现金支票,从银行提取现金900元备用。3.3日,以现金120元购买办公用品。4.5日,以现金60元支付企业管理设备修理费用。5.10日,开出现金支票,从银行提取现金51200元,备发工资。6.10日,以现金支付购买材料装卸费360元。7.12日,销售人员李明报销差旅费340元,交回多余现金。8.15日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。9.18日,以现金发放工资51200元。10.25日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。11.25日,采购员陈玲预借差旅费1600元,以现金支付。11.27日,采购员陈玲因故取消出差,退回预借现金1600元。
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀