你好 (1)收到定金 借银行存款5 贷预收账款5 (2)发出货物:借预收账款 5万 应收账款37.527 贷营业收入40万 应交税费-应交增值税(销项税额)5.2 银行存款0.327 代垫运费通过应收账款核算。
企业收到某公司按合同给企业供应的材料,价格为100万元,增值税为13万元,运费3270元(含9%的增值税),材料已验收入库,扣除定金后将款项用银行存款支付,编制会计分录
企业与甲公司签订供货合同,收到甲公司预付的定金5万元存入银行;企业将甲公司订购的A产品200件发运,单价2000元,增值税率13%,用银行存款支付代垫令税运费3270元,企业接银行通知收到甲公司支付的货款和运费。编制会记分录
1、企业销售A产品100件,单价2000元,增值税率13%,款项已存入银行;用银行存款支付代垫运费1000元,增值税率9%。2、企业销售A产品50件,单价2000元,增值税率13%,款项尚未收到;用银行存款支付由企业承担的运费500元,增值税率9%。3、企业与甲公司签订供货合同,收到甲公司预付的定金5万元存入银行;企业将甲公司订购的A产品200件发运,单价2000元,增值税率13%,用银行存款支付代垫含税运费3270元,企业接银行通知,收到甲公司支付的货款和运费。4、计算城乡维护建设税和教育费附加,税率分别为7%和3%,销项增值税为195000元,进项增值税为130000元。5、结转已售A产品350件成本,单位产品生产成本为1400元。6、用银行存款支付企业办公用品款3000元、通讯费2000元。7、计提应由本月负担的短期借款利息1500元。8、企业收到A公司违约罚款6000元存入银行。9、企业用银行存款向某慈善机构捐赠30000元。10、企业用银行存款支付产品电视广告费20000元。编辑会计分录。
企业销售A产品1百件单价2千元增值税率13%款项已存入银行用银行存款支付代垫运费1千元增值税率9%。企业销售A50件单价2千元增值税率13%款项尚未收到用银行存款支付由企业承担的运费5百元增值税率9%。企业与甲公司签订供货合同收到甲公司预付的定金5万元存入银行企业将甲公司订购的A2百件发运单价2千元增值税率13%用银行存款支付代垫含税运费3270元企业接银行通知收到甲公司支付的货款和运费。计算城乡维护建设税和教育费附加税率分别为7%和3%销项增值税为19.5万元进项增值税为13万元。结转已售A350件成本单位产品生产成本为1400元。用银行存款支付企业办公用品款3千元通讯费2千元。计提应由本月负担的短期借款利息1500元。企业收到A公司违约罚款6千元存入银行。企业用银行存款向某慈善机构捐赠3万元。企业用银行存款支付产品电视广告费2万元。企业收到持有B公司股票获得的股利5万元,存入银行。将上述经济业务中的收入收益结转至本年利润账户。将上述经济业务中的成本费用税金支出结转至本年利润账户。根据本年利润账户确定的利润总额和25%的所得税率计算所得税费用。将所得税费用结转至本年利润账户。
企业销售A产品100件单价2千元增值税率13%款项已存入银行用银行存款支付代垫运费1千元增值税率9%。企业销售A50件单价2千元增值税率13%款项尚未收到用银行存款支付由企业承担的运费500元增值税率9%。企业与甲公司签订供货合同收到甲公司预付的定金5万元存入银行企业将甲公司订购的A产品200件发运单价2千元增值税率13%用银行存款支付代垫含税运费3270元企业接银行通知收到甲公司支付的货款和运费。计算城乡维护建设税和教育费附加税率分别为7%和3%销项增值税为195000元进项增值税为13万元。结转已售A产品350件成本单位产品生产成本为1400元。用银行存款支付企业办公用品款3千元、通讯费2千元。计提应由本月负担的短期借款利息1500元。企业收到A公司违约罚款6千元存入银行。企业用银行存款向某慈善机构捐赠3万元。企业用银行存款支付产品电视广告费2万元。企业收到持有B公司股票获得的股利5万元,存入银行。将实现的净利润结转至利润分配账户。按实现的净利润和10%的比例提取盈余公积金。经公司决定向投资人分配现金股利10万元。企用银行存款支付现金股利10万元。编制会计分录
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
老师,商贸行业会计的特点是什么?
2025年还是增值税小规模季度不超过30万普票不交税吗
老师你好!请帮看一下增值税申报表,最后看那一个是申报的增值税,最后附加税按增值税的12%减半征收,是这样核算吗?
委外的加工费是放生产成本原材料还是制造费里
试算平衡表期末余额对不上怎么回事,重算,还是对不上?