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与小米公司合作,采购商品,我们平价出售,小米公司给我们10个点的返利,这个返利相当于收入,进项发票是抵扣了返利开给我们,销项发票是我们自己开给客户,我们应该怎么做账,收入只有10个点的返利,

2022-05-21 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-21 10:21

你好 你这个完全可以用差额来确认收入的。这个是小米开的发票吧,那么就作为往来款的

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快账用户1421 追问 2022-05-21 13:31

老师,有具体的分录嘛,还有我们进项就会很多,这个咋个处理啊

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齐红老师 解答 2022-05-21 13:34

借:银行存款 这里10个点的 贷:主营业务收入 增值税

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快账用户1421 追问 2022-05-21 13:35

我们是收款了然后又打给他们

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快账用户1421 追问 2022-05-21 13:35

确认返利做收入,那我们进项很多咋处理呢

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齐红老师 解答 2022-05-21 13:51

那么你打款的时候 借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户1421 追问 2022-05-21 18:03

请问,进项怎么办,

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齐红老师 解答 2022-05-21 20:00

是他们开发票给你们吗?那么你这个要确认为成本的

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快账用户1421 追问 2022-05-21 21:23

就是要开票给我们,我应该咋个做账

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齐红老师 解答 2022-05-22 07:31

你这个要平价买进来,然后平价卖出去。这个收入和成本是要确认的,只是说没有利润 然后另外开票的,作为收入

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快账用户1421 追问 2022-05-22 07:32

开票我们是直接来给顾客,返利他们是在进项里面开成了折扣

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齐红老师 解答 2022-05-22 07:35

那么这个扣减你们的成本的

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快账用户1421 追问 2022-05-22 07:35

现在要怎么做账

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齐红老师 解答 2022-05-22 07:38

借:应收账款 贷:其他业务收入 增值税  这里是差额部分

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快账用户1421 追问 2022-05-22 07:40

其你的意思是吧我们收的款然后在打给小米的也做收入,返利也做收入,采购做成本

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齐红老师 解答 2022-05-22 07:42

是的,这个差额是你们的收入的

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快账用户1421 追问 2022-05-22 07:44

但是我们采购都是进项,不管他嘛,进项都不抵扣?

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齐红老师 解答 2022-05-22 07:46

你进项要抵扣啊,你看我给你的分录,后面还特意跟你说是差额的

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快账用户1421 追问 2022-05-22 07:50

进项很多啊,差额才多少,小米开的全部采购的,也抵不完那么多

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齐红老师 解答 2022-05-22 07:54

那只是小米给你的那一部分的

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你好 你这个完全可以用差额来确认收入的。这个是小米开的发票吧,那么就作为往来款的
2022-05-21
你好,你们向小米采购给你们返利吗
2022-05-22
同学你好 这个要看发票咋开的 开红字发票还是你们开蓝字发票
2023-05-19
对方给你开红字发票就可以的,你不用给对方开红字发票,借预付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 下一个月抵扣的借库存商品贷预付账款。
2023-07-07
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
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