你好,你们向小米采购给你们返利吗

请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
与小米公司合作,采购商品,我们平价出售,小米公司给我们10个点的返利,这个返利相当于收入,进项发票是抵扣了返利开给我们,销项发票是我们自己开给客户,我们应该怎么做账,收入只有10个点的返利,
这种情况应该咋做账啊,小米给我们返利,但是采购他们是开了票的,我们销售了吧款打给他们,实际我们只有返利是收入,我们是平价销售,但是进项就很多,确认收入了,实际整大了收入
老师,我们小规模卖热水器,经销商都不要发票,都是无票收入,他们也不对公打款,所以我都做现金收入了,外账做销售单时候我们把单价做的比实际单价低了很多,但是是高于成本单价的,这样风险大不
食品商贸个体工商户一般纳税人,每月按实际进货开出库单,但是销售方给我们开的发票是少于我们的实际进货的,因为我们压了点他们的款,这种情况我们怎么入账?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
形式发票和商业发票购买方信息是按照收货人客户信息做的合同吗
填25年度企业所得税报表,有25年6月补缴的24年的附加税,这个数在25年报表里怎么填
老师 税务登记 投资方信息的经济性质怎么选
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗?
盈余公积和留存收益各包含哪些科目?
不是返利这部分我纠结,是返利这部分才是我们的收入,但是我们销售的款是给了小米公司,我们采购他们开了票,这部分我们也要确认收入吗,是平价销售的,打给他的,我们还要承担手续费
你们要是开票就要确认收入
意思我还是需要吧全部确认收入,但是这部分款是打给了他们,那就不是我们的真实收入
发票是不是你们开具的
啥子发票
这样说吧,你们销售出去,谁给客户开票
我们开票
那不完了,你们开票了就应该确认收入