你好,汇算清缴的时候,主表的税金及附加栏次的金额包括补计提的金额就是了 比如正常计提1万,补计提了0.1万,汇算清缴的时候,主表的税金及附加栏次按1.1万填写

老师,少计提了附加税,做了调整分录,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-附加税,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,在汇算清缴时不知道怎么填,麻烦老师指导!我想在确认一下!
老师!收到税局汇算清缴退税的会计分录怎样做?是:借:银行存款,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润
老师,因为汇算清缴补交了2022年税款,我做了借:以前年度损益调整,贷应交税-应交所得税。再借利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。
汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,但为了让利润表一致,是不是将营业外支出调整到年度损益,麻烦老师看一下是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出-滞纳金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
前一年12月的附加税金额计提错了,且金额计提少了,导致第二年一月份缴纳的时候附加税出现了贷方负数,这个还怎么处理了?谢谢 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借,利润分配未分配利润, 贷,以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减 老师您好,小企业会计准则是不是不可以用以前年度损益调整科目来调账呢?那该怎么处理呢
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
老师,你是说在税金与附加里加上我计提的数据就可以了,是吗?
你好,是的,是这样的
老师,主表上的数据不是应该跟财务报表保持一致吗?我财务报表没有改,那利润总额就跟利润表不一样了啊?
你好,财务报表数据也需要做相应变动啊
老师,我财务报表已经申报了,没有改,怎么办?还有没有其他补救措施
你好,提供正确的财务报表,去税局大厅做更正
老师,没有办法去税务大厅更正呢,跨市了,我今天才申报的财务报表,如果在纳税调整报表里30行或45行调减这个数据可以吗
你好,跨市了也可以更正,只是麻烦一点啊
那我在A105000里面的其他里调减可以吗
你好,不可以这样处理的
那我把财务报表直接申报作废,可以修改提交吗?麻烦你告诉我调整资产负债表和利润表的哪几项?我还有4次提问的机会了,希望老师帮我解决了,谢谢
你好,提供正确的财务报表,去税局大厅做更正 (这个就是操作方法啊 )
老师,能把我的问题回答全吗?这个数据要在利润表和资产负债表里哪个地方修改呢
你好 增加资产负债表的 应交税费,减少未分配利润 增加 利润表的 税金及附加的金额