正解 借:库存商品/原材料 应交税费-待转进项税、待认证进项 贷:应付账款、银行存款

你好老师.我4月收到了增值税专用发票.我先把进项税额计入成本,等需要抵销项的时候再计入待认证进项税额可以吗
老师,本月可以先入库存,不入进项税吗?下月再入进项税。
收到发票的当月可不可以不入帐待抵扣进项,等抵扣的月份再入进项税额可以吗?
当月入的运费都入成本了,有进项税额,当月没有进项税额转出,下个月或者两个月再转出可以吗
老师,本来6月没有这项家具的进项的,结果开出去了这项销项,然后进项发票我们7月份才收到,但是6月份因为开出去了销项,6月就要结转成本,这种库存先贷了,后面7月收到发票后再入这项库存可以吗?要怎么补救呢
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
老师,你的意思是可以这样做分录处理的,是吗?是可以的?
是的,就是这样做就可以
好的,只要不违反会计法规定就行
嗯嗯,就是那个意思的哈