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你好老师.我4月收到了增值税专用发票.我先把进项税额计入成本,等需要抵销项的时候再计入待认证进项税额可以吗

2022-05-05 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-05 09:05

你好,不可以的,现在就借主营业务成本,应交税费,待认证贷银行存款。

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快账用户9994 追问 2022-05-05 09:17

你好老师,我们还没有营业,不含税金额我计入了长期待摊费用。进项税额我已记入了“应交税费-待认证进项税额”可以吗老师!

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齐红老师 解答 2022-05-05 09:20

可以的,可以这么做的。

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快账用户9994 追问 2022-05-05 10:39

你好老师:那我当月记入待认证的进项税额在申报增值税报表时,待认证进项税额需要填进增值税报表吗?

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齐红老师 解答 2022-05-05 10:40

好,没有勾选的,不用填写附表二的。

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快账用户9994 追问 2022-05-05 10:49

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-05-05 10:53

不用客气,工作愉快

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你好,不可以的,现在就借主营业务成本,应交税费,待认证贷银行存款。
2022-05-05
你好   你要认证的话 直接做进项税 处理   
2021-05-08
你好!可以的。操作是没问题的。
2021-01-08
你好,你是选择不抵扣勾选吗?还是认证之后进项转出?
2024-09-23
同学你好,您已经认证了,是要计入进项税额的;不需要转入未交增值税中;
2021-01-13
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