你好,请问你想问的问题具体是?
以前已预付款的丁材料到货,价款100000元,增值税进项税额为16000元,分录怎么写
以前已预付款的丁材料本月到货,价款72000元,增值税进项税额为9360元,原预付款50000元,不足的地方款通过银行存款付清。写会计分录
采购丁材料100千克,单价720元,增值税进项税额9360元。除以前已经预付过货款2000元外,其余款项暂欠,材料已经验收入库。
.企业收到华建厂发运来的、前已预付货款的丁材料,尚未验收入 库,随货物附来的发票注明,该批丁材料的价款50000元,增值税 进项税额8000元,除冲销原预付款30000元外,不足款项立即用银行存款支付。
以前已预付款的丁材料本月到货,价款72000元,增值税进项税额为9360元,原预付款50000元,不足款项通过银行存款付清,丁材料入库。
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
会计分录
你好 借:原材料72000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)9360, 贷:预付账款 81360 借:预付账款 31360,贷:银行存款 31360